-
FINKA-KPR 15.2.a | 13-06-2024
- Zabezpieczono wyświetlanie listy Sprzedaży/Zakupu VAT. W przypadku istnienia bardzo dużej liczby zapisów (powyżej 100.000) w zadanym okresie, program automatycznie ograniczy kryterium czasowe listy do bieżącego miesiąca. Następnie można zmienić kryterium okresu na inne.
- Wyświetlanie list zbiorczego wysyłania e-deklaracji i JPK:
- Poprawiono wyświetlanie listy deklaracji/JPK w przypadku istnienia dużej liczby firm;
- Dodano kolumnę z nazwą JPK (widoczna dla licencji Scalania i Przeglądania JPK).
- Usunięto błąd występujący podczas wyświetlania listy schematów dla firmy ryczałtowej.
- Przywrócono funkcjonalność przycisku Page Down na ekranie Sprzedaży/Zakupu VAT. Użycie go powoduje automatyczne przejście do pierwszej widocznej stawki VAT.
-
FINKA-KPR 15.2 | 05-06-2024
- Dodano możliwość zbiorczej wysyłki JPK oraz deklaracji z poziomu listy firm.
-
- opcja jest dostępne w dodatkowym module MULTISENDER;
- JPK i deklaracje tworzy się jak dotychczas w konkretnych firmach;
- wysyłanie odbywa się jedynie za pomocą podpisu kwalifikowanego;
- odbieranie UPO dla wysłanych dokumentów jest również z poziomu listy firm.
-
-
- Szczegóły w Pomocy do programu, rozdz. 3.13 oraz rozdz. 3.14.
-
-
- Poprawiono błąd w generowaniu JPK-VAT7K i JPK-VAT7M, występujący w szczególnym przypadku:
-
- dla zapisów Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
- jeżeli dotyczą środków transportu lub paliwa;
- oraz przypadku gdy w zapisie wtórnym kwoty były inne niż dla zakupu.
-
- Do części ewidencyjnej JPK, do pozycji K_35 i K_36 program pobierał wartość z zapisu zakupu zamiast sprzedaży. Do części deklaracyjnej wartości były pobierane prawidłowo.
-
-
- Ponadto dla zapisów typu ZU i ZP posiadających tylko kwoty w stawce 0% lub zwolnionej poprawiono generowanie tagu o korekcie podstawy opodatkowania.
-
-
- Zaktualizowano elektroniczną wysyłkę deklaracji VIU-DO do najnowszego formatu.
- Poprawiono wyświetlanie listy parametrów lokalnych. W przypadku różnych wartości parametrów personalizowanych dla różnych użytkowników, pozycje na liście mogły być powielone.
- Poprawiono ustawianie rodzaju dokumentu handlowego na domyślny podczas dodawaniu Faktury na podstawie proformy.
- Poprawiono informacje o zmianie danych kontrahenta na wydruku faktury korygującej. W przypadku korygowania faktury poprzez wywołanie „F7 – koryguj” z listy faktur, której kontrahent uległ edycji po wystawieniu faktury pierwotnej, a przed wystawieniem faktury korygującej na wydruku brakowało informacji o fakcie zmiany jego danych.
- Na liście remanentów- wartości do KPiR poprawiono działanie opcji „usuń” i „anuluj” dostępnych z menu kontekstowego.
- Na oknie zestawienia Ewidencji Przychodów dodano edytowalną datę sporządzeni zestawienia, analogicznie jak w zestawieniu pełnym KPR.
- Podczas exportu lub druku do PDF dokumentów handlowych, w celu łatwiejszej identyfikacji do nazwy pliku dodano numer tego dokumentu.
- Zaktualizowano dane adresowe urzędu skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.
- Zaktualizowano procedury zakładające bazę Main, nową firmę, tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych na serwerach linux. Dodano również nowy UDF faufile.so umożliwiające zapis i odczyt załączników w środowisku linux.
- Zaktualizowano treść umowy licencyjnej.
- Dodano możliwość zbiorczej wysyłki JPK oraz deklaracji z poziomu listy firm.
-
FINKA-KPR 15.1.g | 30-04-2024
- Poprawiono pobieranie kursów EBC (w niektórych przypadkach wyświetlenie kursów powodowało błąd).
-
FINKA-KPR 15.1.f | 30-04-2024
- Formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28:
- Zablokowano możliwość dodania załącznika PIT/B z ujemnymi kwotami przychodów.
- Poprawiono wydruk rocznego rozliczenia zdrowotnego -> „Tryb opodatkowania na rok” błędnie wskazywał na rok 2023.
- Formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28:
-
FINKA-KPR 15.1.e | 24-04-2024
- Formularz PIT-28:
- w części D dodano dodatkowe pola w stawkach umożliwiające wpisanie dodatkowych przychodów niepodlegających uldze z części C. Dzięki temu możliwe jest np. dodanie kwoty zwrotu składki zdrowotnej;
- poprawiono wydruk formularza – w polach 176 i 178 drukowały się błędne wartości.
- Formularz PIT-36 i PIT-36L:
- w części E dodano pole umożliwiające wpisanie dodatkowych przychodów niepodlegających uldze z części D. Dzięki temu możliwe jest np. dodanie kwoty zwrotu składki zdrowotnej;
- załącznik PIT/O – poprawiono wypełnianie pól P_48A i P_48B w e-deklaracji.
- Poprawiono zapamiętywanie załączników podczas importu danych z bufora -> w przypadku istnienia różnych rodzajów dokumentów w importowanym pliku, niektóre załączniki mogły zostać pominięte.
- Zaktualizowano wysyłkę formularza IFT-2 do nowej wersji schematu XML.
- Formularz PIT-28:
-
FINKA-KPR 15.1.d | 21-03-2024
- Formularz PIT-28:
- Wyeliminowano przypadki zawłaszczania załączników pochodzących z innych formularzy (PIT-38, PIT-37);
- Usunięto możliwość usuwania załączników gdy formularz został zablokowany do edycji (został wysłany do MF lub skorygowany).
- Formularz PIT-37 – poprawiono błędne wyświetlanie ilości załączników, gdy formularz został zablokowany do edycji (został wysłany do MF lub skorygowany).
- Formularz PIT-28:
-
FINKA-KPR 15.1.c | 18-03-2024
- Usunięto błąd występujący podczas wydruku formularza PIT-28 z załącznikami.
- Poprawiono procedurę „sprawdzenia wewnętrznego”, w części dotyczącej aktualizacji opisów należności i zobowiązań przeniesionych z poprzedniego roku.
- Poprawiono procedurę wystawiania faktur według schematu dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji wystawienie faktury mogło się nie udać, natomiast nie było ryzyka nieprawidłowych obliczeń.
-
FINKA-KPR 15.1.b | 14-03-2024
- Poprawiono wysyłkę formularza PIT-37 (w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku wartość pola 139 nie była umieszczana w pliku XML).
-
FINKA-KPR 15.1.a | 13-03-2024
- Zaktualizowano wysyłkę formularza PIT-36 do nowej wersji schematu XML.
- Poprawiono informacje o remanencie początkowym na wydruku zestawienia pełnego KPR.
- Poprawiono dane urzędu skarbowego Łódź-Polesie (kod US: 1012).
- Poprawiono numerację wydruku faktur przy druku seryjnym (kilku faktur jednocześnie).
-
FINKA-KPR 15.1 | 29-02-2024
- Zrealizowano formularz podatkowy PIT-37 za rok 2023 wraz z załącznikami. Formularz można wygenerować dla dowolnej osoby.
- Deklaracja PIT-36L – poprawiono kwotę progu odliczenia składki zdrowotnej za rok 2023 pobieranej z zaliczek na 10.200 zł.
- Podczas wprowadzania dewizowego zapisu KPR dodano możliwość automatycznego wpisania do kolumny 17- Uwagi kursu i kwoty wybranej waluty. Służy do tego przycisk „Wpisz aktualny kurs i kwotę” Analogiczna funkcjonalność widnieje także na ekranie wprowadzanie dewizowego zapisu VAT+KPR, na zakładce KPR.
- Do listy możliwych wartości parametru „Czy w ewidencji przychodów automatycznie przepisywać nadwyżkę ze stawki 8,5% do stawki 12,5%” dodano wartość 200.000
- Remanent początkowy – poprawiono ujmowanie remanentu początkowego w zaliczce podatkowej na PIT-36 tak, aby był pobierany również, gdy zostanie wpisany z datą rozpoczęcia roku obrotowego, a nie jak do tej pory tylko, gdy wpisany jest z datą 01 stycznia.
- Dodano wydruk noty odsetkowej od należności niezapłaconych w dewizach dla konkretnego kontrahenta.
- Zaktualizowano dane słownikowe:
- Lista urzędów skarbowych: zaktualizowano adresy niektórych urzędów;
- Stawki VAT (E-Commerce): Zaktualizowano nową stawkę podstawową obowiązująca w Estonii;
- Tytuły ubezpieczeń ZUS: poprawiono opisy kilku pozycji bez zmiany kodów ubezpieczenia;
- Kody zawodów: dodano kilka pozycji.
- Dokumenty handlowe:
- Wyłączono automatyczny wpis do KPR podczas wystawiania zaliczki końcowej mimo odznaczonego pola „Wpisz do KPR”;
- Zlikwidowano błąd występujący podczas usuwania wcześniej zmodyfikowanego dokumentu handlowego z wpisem do Ewidencją VAT;
- Faktury seryjne – poprawiono wystawianie dokumentów z serii pochodzącej z poprzedniego roku w przypadku oddzielnych baz fizycznych. Dane dot. zapisów VAT i KPR mogły się nie pobierać prawidłowo w takim przypadku;
- Poprawiono pobieranie schematów dokumentów handlowych z poprzedniego roku: jeśli w poprzednim roku był schemat faktury z wpisem do ewidencji KPR lub ewidencji Przychodów, to w nowy m roku brak było informacjo o danych tych ewidencji;
- Korekta faktury – poprawiono wyświetlaną datę dokumentu korygowanego przy tworzeniu kolejnej korekty faktury;
- Zaliczki – poprawiono wyliczanie kwot dla różnych stawek VAT w kolejnych zaliczkach, gdy transakcja dotyczy WDT, Sprzedaży TaxFree, Eksportu towarów poza UE lub Sprzedaży usług uznanych za świadczone poza krajem;
- Poprawiono drukowanie numerów stron na Fakturze zaliczkowej.
- Homebanking – poprawiono generowanie pliku przelewu podatkowego firmowego – w niektórych przypadkach program zgłaszał niepoprawny NIP płatnika.
- JPK-VAT z deklaracją – poprawiono sortowanie faktur ujętych na liście.
- Zaktualizowano wersję programu AnyDesk uruchamianego z poziomu programów Finka.
- Poprawiono przenoszenie podczas zakładania nowego roku zdefiniowanych przez użytkownika przycisków szybkiego uruchamiania.
-
FINKA-KPR 15.0.a | 14-02-2024
- Zaktualizowano adres serwera aktualizacji programów FINKA – do tej pory próba automatycznej aktualizacji mogła zwracać błąd połączenia.
-
FINKA-KPR 15.0 | 02-02-2024
- Wpisano skalę podatkową na rok 2024, co umożliwia wyliczanie zaliczek podatkowych w roku 2024.
- W menu Ustawienia globalne – Formularze wpisano limit odliczenia składki zdrowotnej na rok 2024
- Limit ten dotyczy jedynie generowania zaliczek na PIT-36L (podatek liniowy) w formie miesięcznej lub kwartalnej.
-
FINKA-KPR 14.7 | 01-02-2024
- PIT-36 i PIT-36L:
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 31 i PIT-36L w wersji 20 za rok 2023;
- Dodano nowe załączniki PIT/BR, PIT/D, PIT-2K, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI;
- Załącznik PIT/WZ zastąpiono listą zwiększeń / zmniejszeń w samym programie w celu ułatwienia dokonywania wyliczeń.
- PIT-28:
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 26 za rok 2023;
- Zmieniono załącznik PIT-28/B – teraz jest możliwość wprowadzenia dowolnej liczby spółek;
- Dodano nowe załączniki PIT-D oraz PIT-2K;
- Dodano możliwość tworzenia PIT-28 dla osób innych niż właściciele;
- Załącznik PIT/WZR zastąpiono listą zwiększeń / zmniejszeń w samym programie w celu ułatwienia dokonywania wyliczeń.
- Lista firm – wprowadzono zmianę, aby w przypadku odświeżania listy program nie ulegał zamknięciu w przypadku wystąpienia uszkodzonej bazy danych.
- Wprowadzono wartość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku 2023, ogłoszoną przez GUS 22 stycznia 2024.
- Poprawiono kontrolowanie długości nazwy asortymentu, aby nie dochodziło do nieprzewidzianych błędów.
- Wydruk Wyszukiwania zapisów VAT ze stawkami – poprawiono widoczność kolumn zawierających daty VAT/Dokumentu/Sprzedaży/Zakupu.
- Przy tworzeniu korekty faktury poprawiono przenoszenie się daty sprzedaży z dokumentu pierwotnego.
- PIT-36 i PIT-36L:
-
FINKA-KPR 14.6.a | 10-01-2024
- Poprawiono procedurę pobierania danych z poprzedniego roku:
zmiany dotyczą otwierania nowego roku „jako nowej bazy”. Przy tzw. „nowym roku logicznym” poniższe problemy nie występują.- przyspieszono działanie opcji „Przenieść dane kontrahentów i osób – używane w dokumentach poprzedniego roku”
- w powyższej opcji oraz w punkcie „Towary – występujące w dokumentach poprzedniego roku” program sprawdza występowanie pozycji w fakturach i innych dokumentach poprzedniego roku kalendarzowego, podczas, gdy poprzednia wersja sprawdzała dokumenty z całego okresu objętego wieloletnią bazą danych.
- w obu omawianych opcjach w poprzedniej wersji programu nie było ryzyka pobrania nieprawidłowych danych
- Poprawiono procedurę pobierania danych z poprzedniego roku:
-
FINKA-KPR 14.6 | 18-12-2023
- Wprowadzono znaczącą modyfikację podczas otwierania nowego roku. Po wybraniu „INS-Nowy rok” na ekranie startowym programu mamy opcje:
- Załóż jako rok logiczny – oznacza, że dane wielu lat znajdą się w tym samym pliku (bazie danych)
– w przypadku dużych danych oznacza to duże rozmiary bazy - Załóż jako nową bazę – oznacza utworzenie nowej, pustej bazy danych na dane nowego roku.
– potrzebne jest wówczas pobranie danych początkowych z poprzedniego roku, przy czym:Ważne informacje związane z opcją „Załóż jako nową bazę”Po założeniu nowej bazy przeznaczonej na dane nowego roku: - należy pobrać dane początkowe z poprzedniego roku; można to zrobić:
– od razu przy zakładaniu nowego roku;
– lub później, w menu Administracja – Pobieranie danych początkowych – z poprzedniego roku. - wielokrotne pobieranie danych: w razie uzupełnienia danych w poprzednim roku (np. dopisania nowego kontrahenta) można ponownie wywołać pobieranie danych w menu Administracja, celem pobrania zaktualizowanych danych.
- Składki właściciela lub wspólników:
– jeśli w danych KPR naliczamy takie składki, to po założeniu „nowej bazy”:
– wszystkie składki, także z lat poprzednich, znajdziemy w najwyższym roku danej firmy;
– dotyczy to także zgłoszeń ZUS, nieobecności, deklaracji ZUS itp. - Korekty do faktur z poprzedniego roku: po otwarciu nowego roku „jako nowej bazy” korekty do faktur roku poprzedniego wystawia się drogą:
– wywołania nowego dokumentu korygującego w nowym roku;
– wciśnięcia przycisku „Korekta do” i wybraniu roku, z którego ma pochodzić faktura korygowana. - Faktury zaliczkowe z poprzedniego roku: po otwarciu nowego roku „jako nowej bazy” wcześniejsze faktury zaliczkowe można rozliczać (np. wystawiać fakturę końcową) jeśli wcześniej wywołamy opcję Administracja – Pobieranie danych początkowych – z poprzedniego roku – przedpłaty: przenieść przedpłaty bez faktur końcowych.Inne zmiany wprowadzone w wersji KPR 14.6
- Załóż jako rok logiczny – oznacza, że dane wielu lat znajdą się w tym samym pliku (bazie danych)
- Składki właściciela lub wspólników można w tej wersji obliczać do lutego 2024 włącznie. Zaktualizowano w tym celu wskaźniki w ustawieniach globalnych, dodając wartości podstaw składek i innych za rok 2024
- Wyjątkiem są tu składki zdrowotne osób rozliczających się ryczałtowo. Składki te zależą od „przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku” – ten wskaźnik ogłaszany jest zwykle około 20 stycznia, wobec tego celem obliczenia takich składek
– w „ustawieniach globalnych” Użytkownik może wpisać ten wskaźnik;
– albo zaczekać na kolejną wersję programu po 20 stycznia 2024.
- Wyjątkiem są tu składki zdrowotne osób rozliczających się ryczałtowo. Składki te zależą od „przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku” – ten wskaźnik ogłaszany jest zwykle około 20 stycznia, wobec tego celem obliczenia takich składek
- Usprawniono wykonywanie kopii danych baz o znacznych rozmiarach.
- Poprawiono import danych z bufora do ewidencji ryczałtu z załącznikami: w poprzedniej wersji program nie zapamiętywał załączników do dokumentów bez VAT.
- Wprowadzono też szereg innych, drobnych poprawek i usprawnień.
- Wprowadzono znaczącą modyfikację podczas otwierania nowego roku. Po wybraniu „INS-Nowy rok” na ekranie startowym programu mamy opcje:
-
FINKA-KPR 14.5 | 18-10-2023
- W menu ZUS właściciela dodano punkt Rozrachunki z ZUS, zawierający listę zobowiązań właściciela lub wspólników wobec ZUS, przy czym:
- w tym samym punkcie menu można wystawiać przelewy do ZUS;
- lista aktualizuje się automatycznie według sporządzonych deklaracji DRA od początku roku 2023.
- Wprowadzono istotną zmianę w ewidencji członka grupy VAT (menu Ewidencja VAT – Ewidencja JPK-GV):
- program porządkuje zapisy w tej ewidencji według daty sprzedaży, zamiast – jak poprzednio – według daty faktury;
- data sprzedaży decyduje również o umieszczeniu pozycji w wysyłanym JPK-GV za dany miesiąc;
- program przenumerowuje także wsteczne dane, od lipca 2023. Jeśli zmiana powoduje konieczność wysłania korekty JPK-GV, to Użytkownik otrzyma czytelny komunikat;
- [Zmiana wynika z brzmienia załącznika do Dz.U. 727 r. 2023].
- Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z obniżeniem stóp NBP.
- W menu Wyszukiwanie zapisów VAT, Wyszukiwanie zapisów KPR oraz Wyszukiwanie zapisów ryczałtu dodano znacznik informujący o załączniku dołączonym przez Użytkownika do danego zapisu.
- Podczas redagowania pozycji w ewidencji VAT oraz dokumentu handlowego poprawiono ustawianie znacznika „TP-kontrahent powiązany” po ponownym wyborze kontrahenta.
- Zmieniono ograniczenie stosowania „małego ZUS plus”, tj. ZUS od dochodu właściciela/wspólnika: wobec zmiany przepisów program pozwala na wyliczanie składek w tym trybie bez ograniczeń. Poprzednio okres był ograniczony do 36 miesięcy w ciągu 5 lat.
- W menu ZUS właściciela dodano punkt Rozrachunki z ZUS, zawierający listę zobowiązań właściciela lub wspólników wobec ZUS, przy czym:
-
FINKA-KPR 14.4.c | 25-09-2023
- Usunięto występowanie nieoczekiwanego błędu przy zapamiętywaniu edytowanego dokumentu księgowego wywoływanego z formularza wyszukiwania.
-
FINKA-KPR 14.4.b | 20-09-2023
- Poprawiono kodowanie znaków w plikach JPK.
- Poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach przy fakturowaniu dokumentu proforma.
- Poprawiono kolejność aktywowania kontrolek w nowym dokumencie KPR/VAT.
- Poprawiono wczytywanie parametrów konfiguracyjnych dotyczących drukarki fiskalnej.
- Poprawiono problem z usuwaniem dokumentów księgowych występujący w niektórych przypadkach.
-
FINKA-KPR 14.4.a | 14-09-2023
- Usunięto błąd podczas zapamiętywania dokumentu KPR lub VAT+KPR, występujący na niektórych zestawach danych.
- Poprawiono import z bufora zawierającego załączniki.
-
FINKA-KPR 14.4 | 12-09-2023
- Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z obniżeniem stóp NBP.
- Dokonano znacznego przyspieszenia wielu funkcji w programie. Różnice będą szczególnie odczuwalne podczas pracy zdalnej:
- Uruchomienie programu;
- Logowanie do firmy;
- Zakładanie nowego roku/firmy, w tym z danymi przykładowymi;
- Kopia i odtwarzanie danych;
- Szybka i pełna aktualizacja;
- Optymalizacja danych;
- Odczyt parametrów lokalnych;
- Edycja i zapamiętanie zapisów Ewidencji VAT;
- Edycja i zapamiętanie zapisów KPR / Ryczałtu;
- Zmieniono odświeżanie list po modyfikacji / usunięciu zapisu – teraz okna w tle odświeżają się dopiero w momencie ich aktywacji.
- Ewidencja ryczałtu – uporządkowano daty zapisu i przychodu:
- kryterium czasowe na listach i zestawieniach zmieniono na datę przychodu;
- sumy miesięczne – teraz ujmują kwoty wg daty przychodu;
- sprawdzanie daty z roku obrotowego przy usuwaniu/modyfikacji zmieniono na datę przychodu.
- Wprowadzono kosmetyczne zmiany w kreatorze podczas zakładania nowej firmy / roku.
- Poprawiono ręczną zmianę numeracji na dokumencie handlowym dla numeracji ze zmiennym tekstem w każdym polu.
- Dodano możliwość podpisywania danymi autoryzującymi formularze VAT-UE oraz VAT-12.
- Formularze (wszystkie) -> Złagodzono warunek sprawdzający czy można edytować /usuwać wysłany formularz. Obecnie formularze ze statusem 400 są możliwe do edycji / usunięcia.
- JPK-VAT: Dopuszczono stosowanie w danych firmy zagranicznych znaków diakrytycznych – obecnie są prawidłowo ujmowane w generowanym pliku XML.
- W menu „ZUS właściciela -> Nieobecności właścicieli, wspólników” dodano nowe kody nieobecności:
- 337 – urlop macierzyński w przypadku dziecka z zaświadczeniem o niepełnosprawności powstałej przy porodzie lub w okresie prenatalnym;
- 338 – urlop macierzyński w części przysługującej jednemu z rodziców (do 9 tygodni), Kodeks Pracy art. 182(1a) p.4 lub 183 p.5;Uwaga: w obecnej wersji „Płatnika” te kody nie są jeszcze obsługiwane pomimo ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Zalecamy więc rozpoczęcie używania, gdy ukaże się aktualizacja programu „Płatnik”.
- Dodano nowe tytuły ubezpieczenia ZUS i zmieniono opisy niektórych z nich, zgodnie z nowymi regulacjami. Zmiany nie dotyczą kodów ubezpieczeń osób prowadzących działalność.
- Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i usprawnień programu.
-
FINKA-KPR 14.3 | 27-07-2023
- Zrealizowano nowy rodzaj JPK: „JPK-GV”, obowiązkowe dla członków grupy VAT od lipca 2023.
- W programie dodano funkcje służące do prowadzenia ewidencji transakcji sprzedaży wewnątrz grupy VAT, niezbędnej do automatycznego sporządzania i wysyłania pliku JPK-GV. Więcej w Pomocy do programu, rozdz.5.3.8
- Ewidencję sprzedaży wewnątrz grupy VAT (menu „Ewidencja JPK-GV”) zrealizowano jako dodatkowy moduł programu – celem jego nabycia prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- W menu ZUS właściciela – Składki właściciela, wspólników zmodyfikowano wyliczenie składek preferencyjnych (przez pierwsze 2 lata) dla osób prowadzących działalność: od lipca 2023 podstawą jest 30% nowej płacy minimalnej, czyli 3600*30%=1080 zł.
- Jeśli Użytkownik wyliczył już składki w poprzedniej wersji programu, to program zmieni status składek na „do przeliczenia” i poda odpowiedni komunikat
- Zmiana nie dotyczy minimalnej podstawy przy „małym ZUS”, tj. składkach według dochodu. W tym przypadku minimalną podstawą jest 30% płacy minimalnej ze stycznia danego roku.
- Zrealizowano nowy rodzaj JPK: „JPK-GV”, obowiązkowe dla członków grupy VAT od lipca 2023.
-
FINKA-KPR 14.2 | 05-05-2023
- W menu ZUS właściciela – Roczne rozliczenie zdrowotnego:
- zaktualizowano wyliczenia składek, dostosowując je do najnowszych regulacji. Jeśli rozliczenie przygotowano w poprzedniej wersji programu, Użytkownik zostanie poinformowany o potrzebie wywołania go w aktualnej wersji i ponownego zapamiętania.
- wprowadzono opcję specjalnego rozliczenia składki za styczeń następnego roku w razie zmiany trybu opodatkowania na przełomie lat. Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 9.3.3 Rozliczenie roczne – szczególne przypadki
- zrealizowano wysyłanie rocznego rozliczenia do „Płatnika”, wraz z deklaracją DRA lub RCA za kwiecień.
-
Uwaga. W programie „Płatnik” należy:
- sprawdzić, czy nowa wersja „Płatnika” wypełniła folder „Dane do składki zdrowotnej” danymi z naszych deklaracji miesięcznych;
- w razie potrzeby pobrać te dane, instrukcja znajduje się tutaj
- W menu ZUS właściciela – Roczne rozliczenie zdrowotnego:
-
FINKA-KPR 14.1 | 12-04-2023
- Zaktualizowano wysyłkę formularza PIT-36 do najnowszej wersji wzoru XSD.
- Poprawiono załącznik PIT/O formularza PIT-36, w którym „Darowizny wynikające z odrębnych ustaw” (poz. 25 i/lub 26) powinny zawierać się w „informacji o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych” w części D załącznika PIT/O.
- PIT-28 z załącznikiem PIT/B – poprawiono wyliczenie przychodów wspólnika w poszczególnych stawkach – w szczególnych przypadkach mogła powstać różnica 1 grosza wynikająca z zaokrągleń i procentu udziału wspólnika.
- JPK-VAT – Dodano możliwość podpisywania danymi autoryzującymi podczas wysyłki elektronicznej.
- Ewidencja VAT – Dla transakcji zakupu dewizowego typu „L-Import usług” dodano możliwość podania kursu do IFT-2 innego niż dla zakupu. Ponadto umożliwiono wprowadzenie kwoty podstawy opodatkowania ręcznie.
- Na potrzeby ewidencji VAT-OSS dodano edytowalny słownik stawek VAT dla krajów unijnych.
- Umożliwiono drukowanie pełnej nazwy firmy wraz z adresem i numerem NIP na:
-
- Zestawieniach pełnych Ewidencji VAT;
- Zestawieniu KPR;
- Zestawieniu Ryczałtu.
-
- Aby na wydruku pojawiły się pełne dane, należy ustawić parametr lokalny „Drukować pełne dane firmy na zestawieniach” na „TAK”.
-
- Zaktualizowano stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, obowiązująca od 01.01.2023.
- Import/Eksport:
- Poprawiono import zapisów Ewidencji VAT – Informacje dotyczące środków trwałych mogły nie przechodzić prawidłowo z Bufora;
- Dodano nowe pola na potrzeby innego kursu dla IFT-2.
- Uporządkowano działanie kontrolek dat podczas wystawiania korekt dokumentów handlowych oraz dokumentów wystawianych na podstawie schematu.
- Uporządkowano parametry i uprawnienia kadrowo – płacowe.
- Zmieniono nazewnictwo Zestawienia Ryczałtu na Ewidencję przychodów.
- Usunięto błędy powodujące zamkniecie programu występujące na liście asortymentów i zestawieniu Sum miesięcznych sprzedaży i zakupu.
- Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i usprawnień programu.
-
FINKA-KPR 14.0.b | 09-03-2023
- PIT-28 – przy wczytywaniu wcześniej utworzonego formularza PIT-28 (edycja/korekta) program zerował wartość w poz. 98 PIT-28 dotyczącą odliczeń wykazanych w PIT/O.
- PIT-36 – przy wczytywaniu wcześniej utworzonego formularza PIT-36 (edycja/korekta) w niektórych przypadkach w poz. 224/225 wartość odliczenia z PIT/O była niepoprawna.
- PIT-36L – przy wczytywaniu wcześniej utworzonego formularza PIT-36 (edycja/korekta) w niektórych przypadkach w poz. 42 wartość odliczenia z PIT/O była niepoprawna.
-
FINKA-KPR 14.0.a | 06-03-2023
- Import z pliku JPKV7 – w niektórych przypadkach transakcje WDT oraz Eksportu usług mogły być nieuwzględnione w deklaracji VAT-UE.
- Wydruk JPKV7 – poprawiono drukowanie nazwy firmy na formularzu po scaleniu plików JPKV7.
- PIT-28 – dla formularzy z lat starszych niż 2022 poprawiono wczytywanie danych. W niektórych przypadkach program mógł nie pobrać wartości z ewidencji i mogły być one zerowe zarówno dla wygenerowanych formularzy jak i korekt.
-
FINKA-KPR 14.0 | 23-02-2023
- Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.
- Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 3.12.
- Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza PIT-28 do najnowszej wersji schematu XSD.
- Od wersji 14.0 program pozwala na naliczanie składek właściciela lub wspólników do końca roku 2023. .
- Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.
-
FINKA-KPR 13.7 | 15-02-2023
- Zrealizowano roczne rozliczenie składek zdrowotnych:
- Dodano punkt menu ZUS – Roczne rozliczenie zdrowotnego;
- Pozwala on na sporządzenie rozliczenia dla osób prowadzących działalność, rozliczających się na zasadach podatku ryczałtowego, liniowego lub zasad ogólnych;
- Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 9.3.2
- Uwaga. Nadpłata lub niedopłata składek wynikająca z rozliczenia rocznego będzie umieszczona w DRA lub RCA za kwiecień b.r. Zrealizujemy to w przyszłej wersji programu, gdyż w czasie wydania obecnej wersji struktura DRA nie była dostosowana do rozliczenia rocznego z różnymi trybami opodatkowania.
- Tabele kursowe – dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.
- Poprawiono wydruk numeru konta bankowego na dokumentach handlowych.
- Wydruk monitów, not i wezwań:
- Dodano parametr określający czy dane użytkownika mają się automatycznie drukować w części „Podpis” pod powyższymi dokumentami;
- Usunięto drukowanie podpisu na części B wezwania do uzgodnienia sald.
- Zrealizowano roczne rozliczenie składek zdrowotnych:
-
FINKA-KPR 13.6.a | 03-02-2023
Formularz PIT-28 za rok 2022:
- Poprawiono wyliczenie pola: „235. Wpłacony ryczałt”;
- Poprawiono wydruk kwot przychodów dla stawek 10% i 12%.
-
FINKA-KPR 13.6 | 31-01-2023
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 30 i PIT-36L w wersji 19 za rok 2022.
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 25 za rok 2022.
- Zmodyfikowano zaliczkę na PIT-28 na rok 2023 -> przy wyliczaniu proporcjonalnego odliczenia składki zdrowotnej kwoty z wynajmu nie są teraz uwzględniane.
- Różnice kursowe – poprawiono generowanie w firmie ryczałtowej – data uzyskania przychodu nie była uzupełniana.
- Schematy dokumentów handlowych:
- usunięto błąd pojawiający się podczas modyfikacji schematu przy braku licencji KPRBASIC;
- poprawiono zapis dokumentu handlowego ze schematu z odznaczonym polem „ Wpisać do KPR”. W przypadku wystawiania więcej niż jednego dokumentu ze schematu, kwoty w ewidencji KPR mogły zostać wpisane zerowe.
- Umożliwiono definiowanie i wystawianie dokumentów seryjnych bez VAT.
- Poprawiono błąd z liczeniem kwot VAT dewizowego na ekranie ewidencji VAT w przypadku trójstronnej transakcji WNT. Błąd był zależny od specyficznej kolejności wprowadzania danych na ekranie przez użytkownika.
- JPK-VAT:
- Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN – Korekta podatku naliczonego lub PN – Przywrócenie podatku naliczonego.
- Monity:
- Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
- Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.
- Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.
- Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
- Skalę podatkową na rok 2023;
- Stawki odsetek ustawowych;
- Listę urzędów skarbowych.
- Stawki przebiegu pojazdów, obowiązujące od 17.01.2023;
- Limit odliczenia składki zdrowotnej przy opodatkowaniu liniowym;
- Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku;
- Kody zgłoszeń ZUS
- Kody nieobecności ZUS.
- Inne drobne poprawki i usprawnienia:
- Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
- Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
- Dodano nowy parametr w grupie Asortymenty pozwalający zdecydować czy dane na liście asortymentów wyświetlać natychmiast po otwarciu okna;
- Poprawiono czytelność wydruku dokumentu handlowego;
- Definicje dokumentów handlowych – zabezpieczono program przed wprowadzaniem nowej definicji z identycznym symbolem jak już istniejący;
- Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
- Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.
-
FINKA-KPR 13.5.c | 07-12-2022
Poprawiono wyliczanie odsetek na notach odsetkowych:
- od transakcji niezapłaconych;
- zapłaconych po terminie.
-
FINKA-KPR 13.5.b | 17-11-2022
Usunięto błąd mogący wystąpić podczas importu z JPK przy określonej kombinacji rekordów w pliku importowym.
-
FINKA-KPR 13.5.a | 14-11-2022
- Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.
-
FINKA-KPR 13.5 | 08-11-2022
- Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
- Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
- uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;
– wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia
– użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm
- Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:
– Aktualizacja pełna – działająca jak dotychczas;
– Szybka aktualizacja – podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;
– funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.
- Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.
- Rozszerzono listę zaliczek na PDOF o kolumny zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych:
- dla początkowych miesięcy roku 2022 wartości w tych kolumnach będą zerowe;
- dla zaliczek na PIT-36 również będą zerowe;
- od II półrocza będą niezerowe dla zaliczek na PIT-28 oraz PIT-36L.
- Zrealizowane wysyłanie monitów i not odsetkowych mailem.
- Wprowadzono drobne modyfikacje dla dokumentów handlowych:
- poprawiono działanie schematów dokumentów handlowych , w tym np. zapisywanie do ew. VAT oraz KPR/Ryczałtu;
- poprawiono wydruk korekty faktury dewizowej w języku angielskim.
- Poprawiono import dokumentów w kilku punktach:
- import z JPK-VAT dla dokumentów typu Faktury RR oraz faktury VAT marża;
- import kontrahentów i osób z innych baz danych programu Finka w przypadku gdy importowane zapisy miały załączniki w bazie źródłowej (są one pomijane);
- import załączników dla dokumentów bez VAT.
- Wykonano inne drobne modyfikacje:
- zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów;
- poprawiono sortowanie wg kolumn kwotowych na listach i wyszukiwaniu dokumentów handlowych;
- rozszerzono działanie parametru 'Drukować zera na zestawieniu pełnym KPR tak, aby zera nie były również wyświetlane na ekranie (nie tylko w druku).
-
FINKA-KPR 13.4.c | 16-09-2022
- Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP.
- Poprawiono mechanizm importu danych dotyczący dodatkowych oznaczeń w zapisach ewidencji VAT, m.in. „VAT UE Trójstronny”.
- Poprawiono procedurę generowania zapisów kosztów KPR z zapisów zakupów VAT:
- przy domyślnych kolumnach kosztów 12 i 13, w poprzedniej wersji programu kwoty kosztów mogły być niepoprawnie zaokrąglone;
- zapisy takie zostaną teraz także automatycznie poprawione, o ile nie zostały zmienione przez użytkownika.
- Zaktualizowano certyfikat służący do wysyłki JPK na serwer testowy.
-
FINKA-KPR 13.4.b | 28-07-2022
- Umożliwiono wyliczanie zaliczek podatkowych osób prowadzących działalność w nietypowym trybie dopuszczalnym w roku 2022:
- za I połowę roku 2022 jako podatek ryczałtowy
- za II połowę roku 2022 jako podatek według skali
- Tryb ten jest dostępny jeśli prowadzono ewidencję ryczałtową, a później w menu Administracja -> Zmiana rodzaju ewidencji KPR/Ryczałt wybrano „Ewidencja ryczałtu + KPR”
– Wybór tego trybu związany jest z zawiadomieniem Urzędu Skarbowego; tekstu zawiadomienia nie wpisywaliśmy do programu, gdyż nie ustalono jego wzoru - Jeśli decydujemy się na taką zmianę trybu, to na ekranie zaliczki PIT-36 za 07.2022 lub za III kwartał 2022 należy zaznaczyć „Zaliczki PIT-36 tylko za drugie półrocze 2022 – TAK”
- Niezależnie od tego możliwe są pozostałe tryby zmian rozliczenia podatkowego, dokonywane przy składaniu rocznego rozliczenia za rok 2022 (zmiana z ryczałtu lub podatku liniowego na podatek według skali).
- Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
- W menu ZUS – Dokumenty rozliczeniowe umożliwiono drukowanie wygenerowanej deklaracji DRA.
- W przypadku firmy ryczałtowej, która rozpoczyna działalność w trakcie roku, w obecnej wersji programu może on wyliczyć składki zdrowotne według przychodów. Wcześniejsze wersje wyliczały odmawiały wyliczenia, przy czym nie było ryzyka wyliczeń nieprawidłowych.
- Zrealizowano nową wersję pliku JPK-EWP(3). Plik ten generuje się na podstawie ewidencji przychodów ryczałtowych i przekazuje się go na życzenie Urzędu Skarbowego.
- Wprowadzono inne drobne poprawki:
- Lista ewidencji VAT – usunięto automatyczne zmniejszanie okna podczas odświeżania danych;
- Lista ewidencji KPR – przywrócono ustawianie podświetlenia na właściwy wiersz po modyfikacji/dodaniu zapisu;
- Zabezpieczono ekran parametrów konfiguracyjnych konta pocztowego.
- Umożliwiono wyliczanie zaliczek podatkowych osób prowadzących działalność w nietypowym trybie dopuszczalnym w roku 2022:
-
FINKA-KPR 13.4.a | 08-07-2022
- Poprawiono pomyłkę na ekranie składek zdrowotnych właściciela/wspólnika
- Wyliczenie tych składek utworzone w v. 13.4 mogło nie pobrać składek za miesiące wcześniejsze:
– wyliczenie zostało utworzone w wersji 13.4 (nie było go wcześniej);
– oraz firma miała stratę w styczniu 2022.
- Wyliczenie tych składek utworzone w v. 13.4 mogło nie pobrać składek za miesiące wcześniejsze:
- Zaktualizowano format wysyłki formularza IFT-2 w wersji 10 do najnowszego wzoru 2-0E.
- Poprawiono pomyłkę na ekranie składek zdrowotnych właściciela/wspólnika
-
FINKA-KPR 13.4 | 01-07-2022
- Dodano nową stawkę podatku 12% wg skali, obowiązującą od 07.2022.
- Zmiana rodzaju ewidencji
-
- Dodano możliwość zmiany rodzaju prowadzonej ewidencji KPR/Ryczałt w ciągu roku;
- Umożliwiono konwersje danych z KPR na Ryczałt i odwrotnie;
- ponadto w roku 2022 umożliwiono jednoczesną pracę na obu typach ewidencji;
- po wykonaniu konwersji z ryczałtu na KPR użytkownik może uzupełnić zapisy dotyczące kosztów;
- ponadto można za okres 01-06.2022 sporządzać zaliczki na PIT-28 a od lipca 2022 zaliczki na PIT-36;
- sporządzanie obu rodzajów zaliczek na PDOF w roku 2022 będzie możliwe za dowolny okres przy jednoczesnej pracy na obu typach ewidencji.
Opcje te dostępne są w menu Administracja -> Zmiana rodzaju ewidencji KPR/Ryczałt.
-
- Zaliczka na PIT-36, PIT-36L
- Wprowadzono stosowanie nowej skali podatkowej 12% obowiązującej od zaliczek na PDOF za czerwiec 2022 lub za II kwartał 2022, płatnych w lipcu 2022;
- Dodano ujęcie remanentów;
- dla zaliczek na PIT-36L wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości 8700 rocznie.
- Zaliczka na PIT-28
- Wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% zapłaconych składek zdrowotnych.
- Korekta PIT-36, PIT-36L– dodano wydruk ORD-ZU.
- Ewidencja VAT – dodano możliwość wprowadzenia dowolnego procentu odliczenia kosztów dla zapisów zakupów VAT.
- Dodano możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w języku angielskim lub w obu językach: polskim/angielskim – opcja ta jest zależna od dodatkowej licencji INVOICE.
- Zaktualizowano działanie bufora:
- dodano parametr „Przy imporcie wpisywać numer i opis dokumentu z VAT” – zmiana sposobu przypisywania numeru i opisu dokumentów;
- poprawiono import daty księgowania dla zakupów;
- poprawiono import dokumentów bez VAT;
- dodano obsługę importu odliczenia 50%, koszty inne.
- Umożliwiono całkowite wyłączenie paska przycisków szybkiego uruchamiania.
- Poprawiono generowanie XML dla JPK – przy zmianie z wersji 1.2 na 2.0.
- dotyczy jedynie sytuacji gdy użytkownik wygenerował za rok 2022 JPK v.1.2 korzystając z nieaktualnej wersji programu FINKA;
- jeżeli taki plik nie został wysłany to po naciśnięciu ‘F6 Pokaż’ zostanie przekształcony na poprawny format v.2.0.
- Inne drobne zmiany i poprawki
- Poprawiono sortowanie na liście zapisów KPR;
- Poprawiono podpięcie pliku pomocy (HELP) na kilku oknach oraz usunięto błędne wpisy;
- Poprawiono działanie uprawnienia do funkcji „Sprawdzenie wewnętrzne”.
-
FINKA-KPR 13.3.a | 24-05-2022
- W związku ze zmianami w systemie NBP poprawiono mechanizm pobierania kursów walut.
-
FINKA-KPR 13.3 | 28-04-2022
- Dodano nową wersję formularza IFT-2 i IFT-2R.
- PIT-36 i PIT/O – ulga na dzieci:
- Wprowadzono dodatkowe pola w PIT/O ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 47a, 47b oraz 48a i 48b);
- Wprowadzono dodatkowe pola w PIT-36 sekcja M ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 404a, 404b oraz 405a i 405b).
- PIT-36L
- Poprawiono błąd występujący przy wywoływaniu definicji pól;
- Poprawiono liczenie poz. 70, 72 i 73.
- Dodano nowy wzór JPK-FA(4) obowiązujący od 01.04.2022.
- Na ekranie składek ZUS właściciela / wspólnika umożliwiono wprowadzenie wielu tytułów opłacania składek zdrowotnych.
- Ma to zastosowanie dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą oraz uzyskują dochody z udziałów w spółce, itp.
- Program samoczynnie wylicza składki z różnych tytułów i wypełnia kilka pozycji w DRA cz. XI lub RCA cz. III.E
- Wprowadzono inne drobne zmiany dla deklaracji ZUS dot. właścicieli
- Zaktualizowano listę kodów zawodów, wymaganych w zgłoszeniu ZUA
- Niezależnie od wyliczenia składki zdrowotnej przy różnych rodzajach działalności, można też określić kwotę składki ręcznie – w tym wpisać składkę zerową.
- W przypadku naliczania składek ZUS według dochodu poprzedniego roku program generuje deklarację „DRA cz.II” raz na rok, zgodnie z wymaganiami ZUS;
- Dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność program nie wypełnia części III.E formularza RCA, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami programu „Płatnik”;
- Tytuły ubezpieczenia ZUS 0580 i 0581 są domyślnie traktowane jako zwolnione ze składek zdrowotnych
- VAT-OSS
- Odblokowano możliwość sporządzania roboczego VIU-DO za bieżący kwartał;
- W Ewidencji VAT-OSS dodano filtrowanie wg kraju, którego dotyczą zapisy.
- Umożliwiono wprowadzanie zapisów dewizowych dla zakupów i sprzedaży VAT-marża.
- Dodano parametr „Czy wyświetlać i drukować zera na liście KPR i zestawieniu skróconym KPR” pozwalające ukryć zerowe wartości na ekranie i wydruku.
- Finanse
- Poprawiono podsumowania w wezwaniach do uzgodnieniach sald dewizowych;
- Dodano monity i noty odsetkowe w dewizach.
- Zaktualizowano wydruk paragonu na drukarkach fiskalnych Posnet
- dodano wydruk NIP nabywcy;
- dodano wydruk dalszej treści towaru;
- dodano wydruk formy płatności.
- Przywrócono i poprawiono działanie schematu „ZAKUP VAT” w firmie prowadzącej Ewidencję Przychodów.
- Inne drobne poprawki
- Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
- Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku.
-
FINKA-KPR 13.2.a | 28-02-2022
- Dodano wydruk JPK z deklaracją VAT w wersji 2.0.
- Poprawiono wydruk JPK z deklaracją pochodzącego ze scalania. W niektórych przypadkach kwoty na wydruku mogły być zerowe.
- Przy sporządzaniu przelewów podatkowych umożliwiono wybór roku większego niż 2020.
- Uporządkowano sprawdzanie uprawnienia „Sporządzanie PIT36 i 36L (i zaliczki)” w całym programie.
-
FINKA-KPR 13.2 | 16-02-2022
- Dodano moduł ZUS Właścicieli, dostępny po zakupieniu dodatkowej licencji. Pozwala on na:
- generowanie dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZZA) właściciela lub wspólników firmy (więcej w rozdz. 9.3 Pomocy do programu);
- automatyczne wyliczanie składek społecznych i zdrowotnych, w tym liczenie składek zależnie od dochodu lub od przychodu (rozdz. 9.3.1);
- generowanie dokumentów rozliczeniowych DRA, wysyłanie dokumentów do „Płatnika” (rozdz. 9.2);
- ewidencję zwolnień lekarskich właściciela/wspólników i odpowiednie zmniejszanie składek (rozdz. 7.9).
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 29 i PIT-36L w wersji 18 za rok 2021.
- Usunięto błąd powodujący niemożność modyfikacji korekt obowiązkowych VAT.
- Dodano moduł ZUS Właścicieli, dostępny po zakupieniu dodatkowej licencji. Pozwala on na:
-
FINKA-KPR 13.1 | 10-02-2022
- Zrealizowano generowanie i wysyłkę JPK-VAT w wersji 2.0, obowiązującą od 2022 roku.
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 24 za rok 2021, wraz z załącznikiem PIT/WZR oraz PIT-O.
- Zmodyfikowano zaliczki PDOF:
- Wyliczenie zaliczki na PIT-36 ma teraz opcję ulgi dla klasy średniej.
- Po zaznaczeniu ‘Stosować ulgę dla klasy średniej’ program automatycznie będzie ją stosował do dochodów narastająco w zakresie od 68 412 zł. do 133 692 zł.
- Zaliczkę na PIT-36 i PIT-36L zaopatrzono w możliwość ujęcia zwolnienia podatkowego.
- Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
– wybrać okres, którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
– oraz wybrać tytuł zwolnienia. - Zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł;
- Zmodyfikowano zaliczki ryczałtowe (Zaliczka na PIT-28) o opcję zwolnienia podatkowego:
- Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
– wybrać okres, którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
– oraz wybrać tytuł zwolnienia. - zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres oraz do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł.
- Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
- Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji na liście dostępu do firm.
- Dodano drukowanie przelewów Split-Payment.
- VAT-OSS – Umożliwiono wykazywanie sprzedaży także w PLN.
- Ewidencja VAT
- Poprawiono wyszukiwanie zapisów z użyciem kryterium : ‘Oznaczenia procedur do JPK’;
- Dodano pobieranie znacznika TP – kontrahent powiązany w monecie szybkiego wyboru kontrahenta na ekranie Zapisu/Sprzedaży VAT.
- Weryfikacja NIP i kont bankowych
- Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
-Według serwera MF;
-Według białej listy.
Uwaga! Biała Lista posiada ograniczenia ilości weryfikacji na 10 zapytań po 30 podmiotów. Po wyczerpaniu limitu weryfikacja będzie zablokowana do godziny 00:00. - Na „Liście weryfikacji NIP” dostępnej z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji NIP dodano informację o rodzaju weryfikacji kontrahenta (biała lista czy serwer MF) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania;
- Dodano możliwość wydruku historii weryfikacji kont bankowych. Jest ona dostępna z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji kont bankowych;
- Na liście weryfikacji kont bankowych dodano informację o rodzaju weryfikacji konta (biała lista czy plik płaski) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania.
- Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
- Wyeliminowano błąd występujący podczas wyszukiwania zapisów KPR z wybranymi dodatkowymi klasyfikacjami kolumn KPR.
- Wprowadzono nowe stawki odsetek.
-
FINKA-KPR 13.0.a | 12-01-2022
- Przywrócono wyświetlanie stawek na ekranie Sprzedaży VAT przy modyfikacji zapisu Sprzedaży VAT-Marża.
- Odblokowano możliwość wprowadzania zapisów Ewidencji VAT z datą VAT z przyszłego roku obrotowego.
- Poprawiono zapamiętywanie JPK-FA i JPK-RR: w określonych przypadkach mogły one otrzymać status korekty. Zmiana nie miała wpływu na poprawność generowania plików XML.
- Na oknie podglądu wydruku przelewów dodano przycisk umożliwiający eksport do PDF
- Odblokowano import z innych programów w punkcie „Import danych tylko do Ewidencji VAT”.
-
FINKA-KPR 13.0 | 03-01-2022
- Wprowadzono skalę podatkową na rok 2022.
- Dostosowano zaliczki podatkowe PIT do zasad „Polskiego Ładu”:
- na ekranie zaliczki PIT (menu Formularze – Zaliczki PDOF) od roku 2022 nie wprowadza się składki zdrowotnej odejmowanej od podatku;
- uwzględniono nową kwotę wolną i próg podatkowy;
- Więcej informacji nt. nowych zasad naliczania podatku i składek można znaleźć w blogu na stronie FINKA.
- Wprowadzono nowe stawki ryczałtu 12% i 14% dla przychodów uzyskanych od stycznia 2022 roku.
- Stawki te ujęte są także w obliczeniu zaliczki na PDOF (PIT-28) za rok 2022 i następne;
- Dokładniejsze informacje można znaleźć w blogu na stronie FINKA.
- Zmiany związane z nową wersją JPK-VAT od stycznia 2022:
- Na ekranie deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK wprowadzono dwa nowe terminy zwrotu VAT: 15 dni lub 40 dni;
- Wprowadzono zmiany w oznaczeniach, umieszczanych na zakładce „Dane do JPK” w ewidencji sprzedaży VAT, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01.01.2022;
- W ewidencji sprzedaży VAT dla zapisów ulgi na złe długi oraz przywrócenia VAT ujętego wcześniej w tej uldze dodano dwa okienka, wymagane w nowej wersji JPK. Są to odpowiednio Termin płatności oraz Data zapłaty;
– Daty te wpisują się automatycznie, jeśli do ewidencji przenosimy zapisy ulgi wygenerowane automatycznie w menu Formularze – Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi). - Zaktualizowano algorytm podpisu JPK-VAT za 2022 na SHA-256.
- Wykonano modyfikacje przy wprowadzaniu danych do ewidencji VAT:
- Umożliwiono wprowadzanie zapisów VAT oraz dokumentów handlowych z datą VAT z poprzedniego roku obrotowego, pod warunkiem, iż data ta zawiera się w ramach okresu początku-końca tej samej bazy wieloletniej;
- Ponadto na ekranie ewidencji VAT usunięto z ekranu dostęp do starych stawek VAT, obowiązujących do 2011 roku.
- Zrealizowano import danych z innych programów do samej ewidencji VAT, bez wprowadzania zapisów KPR lub ryczałtu.
- Służy do tego nowy punkt menu Ewidencja zapisów – Import danych tylko do ewidencji VAT.
– pozwala on m.in. na pobranie do ewidencji zapisów z datą VAT z roku bieżącego, lecz datami dokumentów np. z innego roku;
– nadal dostępny jest podstawowy tryb importowania danych równocześnie do KPR lub ryczałtu i do ewidencji VAT.
- Służy do tego nowy punkt menu Ewidencja zapisów – Import danych tylko do ewidencji VAT.
- Wprowadzono szereg innych modyfikacji i ulepszeń:
- Rozdzielono uprawnienia dostępu do firm, gdy dane znajdują się w bazie wieloletniej – teraz można je nadawać użytkownikom dla każdego roku niezależnie;
- Poprawiono wyliczenie kwoty ryczałtu przy tworzeniu korekty faktury zaliczkowej końcowej – do tej pory wpisywana była cała kwota „jest” korekty;
- Usunięto błąd występujący podczas eksportu do PDF Zestawienia dochodów wg KPR;
- Zaktualizowano listę urzędów skarbowych oraz listę państw w Słownikach;
- Usunięto błąd występujący w przypadku istnienia w importowanym pliku bufora więcej niż czterech rodzajów zapisów;
- Zaktualizowano strukturę bufora XML o nowe pola na potrzeby przyszłego JPK-VAT obowiązującego od 2022 oraz nowe stawki Ryczałtu;
- W polach rozwijanych w programie, np. przy wyborze miesiąca, wydłużono rozwinięty pasek dla uwidocznienia większej ilości pozycji (combo);
- W celach diagnostycznych, do komunikatów o błędach występujących podczas odświeżania listy firm dodano nazwę bazy danych.
-
FINKA-KPR 12.7.b | 01-12-2021
W menu “Przeglądanie i scalanie JPK” poprawiono sumowanie kwoty netto w poz. 37.
- w poprzednich wersjach problem mógł wystąpić, jeśli poz. 12 była wypełniona
- nie wpływało to na rozliczenia podatkowe, gdyż sumy podatku należnego i naliczonego były prawidłowe
-
FINKA-KPR 12.7.a | 26-10-2021
- W formularzu JPK-VAT7 poprawiono wyświetlanie kwot VAT na zapisach ujętych w grupie Z4. W poprzednich wersjach programu pola były puste. Nie miała ona jednak wpływu na prawidłowe generowanie JPK.
- Poprawiono wyświetlanie listy ewidencji VAT-OSS, gdy numer dokumentu w którymkolwiek zapisie był większy niż 30 znaków.
- Poprawiono zapamiętywanie dowodów wewnętrznych za pomocą skrótu klawiaturowego F5.
- W zestawieniach należności i zobowiązań zmieniono nieco tryb działania programu:
-
- za transakcje „nierozliczone” uważa się takie, w których kwota zapłat w dewizach lub w PLN nie zgadza sie z wartością należności lub zobowiązania
- jeśli wyświetlane są tylko kwoty złotowe, to porównuje się tylko sumy w PLN
- W związku z tym:
- po wpisaniu zapłaty do zapisu dewizowego VAT/KPR lub KPR zwykle pozostanie niewielka niezapłacona kwota w PLN, jeśli kurs zapłaty jest inny niż kurs podstawowej transakcji
- po wygenerowaniu różnic kursowych kwota zapłaty w PLN bedzie się zgadzać i dana pozycja przejdzie z zastawienia transakcji „nierozliczonych” do „rozliczonych”
-
- Na liście dokumentów w menu Finanse -> Konto poprawiono działanie checkboxów.
-
FINKA-KPR 12.7 | 20-10-2021
- Zrealizowano sporządzanie i wysyłanie deklaracji VIU-DO związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
- Dotyczy ona rozliczenia podatku VAT od sprzedaży towarów i usług dla osób prywatnych w innych krajach UE, jeśli podatnik zgłosił się do rozliczania według procedury VAT-OSS
- Szereg dokładniejszych informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.7
- Wprowadzono drobne poprawki do programu:
- Poprawiono zerowanie kwoty kosztów samochodowych na ekranie KPR.
- Poprawiono mechanizmy związane z załącznikami do dokumentów:
- dołączania załączników przy tworzeniu kopii zapasowej
- oraz możliwość usuwania załączników bazy zastępowanej przy odtwarzaniu kopii danych.
- Zrealizowano sporządzanie i wysyłanie deklaracji VIU-DO związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
-
FINKA-KPR 12.6 | 13-10-2021
- Zrealizowano ewidencję sprzedaży związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
- Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dla osób prywatnych w innych krajach UE, jeśli podatnik zgłosił się do rozliczania według procedury VAT-OSS
- Szereg dokładniejszych informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.7
- Wobec bardzo późnego ogłoszenia wzoru deklaracji, deklarację kwartalną związaną z procedurą VAT-OSS zrealizujemy w kolejnej wersji programu. Program utworzy deklarację automatycznie według ewidencji, którą można wprowadzać od tej wersji.
- Wprowadzono drobne poprawki do programu:
- W menu „Przeglądanie i scalanie JPK” poprawiono działanie przycisków „Sprawdź zgodność deklaracji z ewidencją” i „Wylicz deklarację wg ewidencji”.
- poprawiono wyliczenie pozycji informacyjnych 68 i 69, które nie wpływają na wartości rozliczenia VAT.
- Poprawiono drukowanie numeru kwartału w deklaracji VAT.
- poprzednio ten numer mógł wydrukować się nieczytelnie, co nie wpływało na poprawność deklaracji zawartej w JPK wysyłanym do Urzędu Skarbowego.
- Wprowadzono drobne poprawki do zapisów księgowych według schematów KPR/VAT:
- poprawiono przepisywanie kwoty Netto do odpowiedniej kolumny KPR na ekranie zakupu Ewidencji VAT + KPR.
- poprawiono datę nowego zapisu wg schematu, aktualnie jest to bieżąca data księgowania a nie data ze schematu
- Poprawiono pobieranie danych kontrahentów z innej firmy – w niektórych przypadkach mogło zakończyć się niepowodzeniem.
- W menu „Przeglądanie i scalanie JPK” poprawiono działanie przycisków „Sprawdź zgodność deklaracji z ewidencją” i „Wylicz deklarację wg ewidencji”.
- Zrealizowano ewidencję sprzedaży związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
-
FINKA-KPR 12.5 | 20-09-2021
- Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
- Dodano możliwość wprowadzania dewizowych zapisów KPR oraz Ryczałtu
- Rozszerzono listy dokumentów, wyszukiwanie oraz zestawienia o kolumny dewizowe
- Wprowadzono dewizowe dowody wewnętrzne
- Wartości dewizowe dla ewidencji KPR oraz ewidencji Ryczałtu są także uzupełniane podczas wystawiania dokumentów handlowych i wprowadzania zapisów Ewidencji VAT+KPR/Ryczałt
- Dodano sporządzanie zestawień różnic kursowych wynikających z rozliczenia zapłat dewizowych oraz możliwość ich automatycznego zaksięgowania w ewidencji KPR/Ryczałtu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 5.4.7
- Dodano możliwość definiowania kasy / konta bankowego jako dewizowego. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 11.1
- Dodano możliwość wprowadzania zapisów w dewizach w kasach i kontach bankowych
- Rozszerzono listy raportów kasowych o kolumny dewizowe.
- Import/Export dokumentów
- Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając wartości dewizowe dokumentów.
- Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając znacznik “Zapłacono” dokumentu.
- Poprawiono wydruki dokumentów handlowych:
- Dla wydruków wielostronicowych.
- Dla dokumentów gdzie kurs waluty był równy 0.
- Usunięto błąd uniemożliwiający zmianę nazwy schematu dokumentu handlowego.
- Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił.
- Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
-
FINKA-KPR 12.4.e | 23-08-2021
- Przywrócono znacznik „Metoda podzielonej płatności” na ekranie zakupu VAT.
- Na zestawieniu Zobowiązania do przelewów Split payment dodano kryterium: „Tylko zobowiązania split payment” .
-
FINKA-KPR 12.4.d | 16-08-2021
- Ewidencja Ryczałtu
- Umożliwiono wprowadzanie zapisów w stawce 12,5% w przypadku prowadzonej działalności innej niż Wynajem.
- Zaktualizowano formularz zaliczki na PIT-28 o stawkę 12,5% oraz poprawiono w nim odczyt zapamiętanych wartości w stawce 15%.
- Ewidencja VAT – Usunięto błędny komunikat o niestosowaniu oznaczeń GTU dla dokumentów sprzedaży VAT typu FP oraz uzupełniono generowanie JPK-VAT7 o kody GTU dla tych dokumentów
- Ewidencja Ryczałtu
-
FINKA-KPR 12.4.c | 03-08-2021
- Usunięto błąd uniemożliwiający połączenie z bazą Main, występujący przy określonej konfiguracji połączenia dla wersji wielostanowiskowych.
-
FINKA-KPR 12.4.b | 29-07-2021
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i zminimalizowania szansy ich uszkodzenia zablokowano możliwość pracy na niższej wersji programu na danych, uruchamianych już na wyższej wersji programu.
- Usprawniono mechanizm sprawdzania licencji, ograniczając nieuprawnione użycie programu.
- Poprawiono wyświetlanie zapisów Ewidencji VAT – Marża wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu.
- Zaktualizowano Generowanie JPK-VAT dla pozycji VAT-marża – Jeśli wartość sprzedaży jest niższa niż wartość zakupu, to w części ewidencyjnej JPK wpisywana jest teraz ujemna kwota netto. Część deklaracyjna JPK nie uległa zmianie.
-
FINKA-KPR 12.4.a | 15-07-2021
- Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
- Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.
-
FINKA-KPR 12.4| 08-07-2021
- Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
- Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
- Wprowadzono zmiany dotyczące formularzy:
- Naprawiono wczytywanie pól nieedycyjnych w formularzach PIT 36/PIT36L gdy dokument został wysłany na serwer produkcyjny MF
- poprawiono pobieranie zaliczek miesięcznych /kwartalnych do korekty deklaracji PIT 36/PIT36L jeżeli były wygenerowane i miesięczne i kwartalne; program pobieral miesięczne mimo że do pierwotnej deklaracji były pobrane kwartalne
- W ewidencji zapisów do VAT8/VAT9M wprowadzono stawkę ZW oraz umożliwiono zapamiętanie zapisu z zerową kwotą VAT.
- Zmiany dotyczące JPK:
- Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
- poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegajacy na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
- Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
- Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
- Na życzenie Uzytkowików wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
- Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
- Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
- Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
- Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
- Wprowadzono również zmiany dotyczące dokumentów handlowych:
- Poprawiono eksport dokumentów handlowych z firm ryczałtowych, nie posiadających wpisu do ewidencji VAT
- Poprawiono opcję „Rozrachunki dokumentu” w menu kontekstowym dokumentów handlowych
- Umożliwiono sporządzenie faktury Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia
- Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
- między programami Finka
- lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
- szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA
-
FINKA-KPR 12.3 | 06-05-2021
- Na ekranie ewidencji ryczałtowej dodano stawkę 12,5%.
- Pole to dotyczy przychodów z najmu, po przekroczeniu limitu rocznego. Występuje ono na ekranach:
– Ewidencji ryczałtu
– Sprzedaży VAT/Ryczałt
– oraz przy wystawianiu faktur. - Użytkownik może włączyć automatyczne wypełnianie okienka 12,5% na podstawie dotychczas zaksięgowanych kwot. W tym celu trzeba:
– mieć ustawiony parametr KPR/Ryczałt – Rodzaj przychodów (ryczałt): Wynajem
– oraz ustawić parametr KPR/Ryczałt – Czy w ewidencji przychodów automatycznie przepisywać nadwyżkę z tytułu najmu.
Można tu wybrać:
– Nie
– Tak, po przekroczeniu 100 000 zł
– Tak, po przekroczeniu 50 000 zł [to opcja jest przewidziana przy przychodach z najmu osiąganych przez małżonków] - Program uwzględnia sumy kwot w stawkach 8,5% i 12,5% w zestawieniach, w PIT-28 i zaliczkach na podatek ryczałtowy, a także w pliku JPK-EWP.
- Powyższe zmiany program stosuje od roku 2021, – w latach wcześniejszych następowało przeniesienie kwot do wyższej stawki podczas generowania PIT-28.
- Pole to dotyczy przychodów z najmu, po przekroczeniu limitu rocznego. Występuje ono na ekranach:
- Wprowadzono nowy wzór pliku JPK-EWP(2), zawierającego ewidencję ryczałtową w postaci XML. Plik taki należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego na jego życzenie.
- W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
- W podstawowym menu „JPK z deklaracją VAT” opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.
- W cz. C załącznika PIT-B do formularzy PIT-36 i PIT-36L dodano możliwość wprowadzenia kolejnych wierszy z tym samym numerem NIP. Pozwala to na wprowadzenie kilku informacji dla tej samej spółki, jeśli udziały wspólników zmieniały się w trakcie roku.
- Wprowadzono też poprawki techniczne przy zapamiętywaniu schematów księgowań dla KPR i ryczałtu, a także przy schematach dokumentów handlowych.
- Na ekranie ewidencji ryczałtowej dodano stawkę 12,5%.
-
FINKA-KPR 12.2.b | 14-04-2021
- Poprawiono wydruk kwot na załączniku PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L.
-
FINKA-KPR 12.2.a | 08-04-2021
- Formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L.
- Poprawiono wyświetlanie daty wysłania oraz daty potwierdzenia na liście formularzy PIT-36 i PIT-36L
- Poprawiono drukowanie numeru referencyjnego na formularzach po ich wysłaniu.
- Formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L.
-
FINKA-KPR 12.2 | 06-04-2021
- Zrealizowano formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L. Można je sporządzić:
- dla osób, które mają udziały w firmie (lub dla osoby, która prowadzi jednoosobową działalność) – w takim przypadku należy wpisać udziały w menu Słowniki – Pozostałe – Udziały wspólników
- lub dla dowolnej osoby wpisanej w menu Słowniki – Lista osób
- więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.12 PIT-36 i 36L
- Wprowadzono inne drobne poprawki do programu:
- w opcjonalnym module Przeglądanie i scalanie JPK poprawiono wyświetlanie poz. 24 (VAT od transakcji WNT)
- Poprawiono procedurę wysyłania JPK – w poprzedniej wersji wysyłanie mogło w rzadkich przypadkach zgłosić błąd, jednak nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych.
- Zrealizowano formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L. Można je sporządzić:
-
FINKA-KPR 12.1.a | 22-03-2021
- Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.
-
FINKA-KPR 12.1 | 11-03-2021
- Załączniki do zapisów KPR i VAT
Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do zapisów księgowych i do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np- umowę lub zamówienie
- fakturę
- dowód dostawy
- protokół odbioru Załączniki można dołączyć do pozycji księgowań, do zapisów zakupu lub sprzedaży VAT bądź do faktur. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
- Zmiany w formularzach podatkowych:
- W załączniku PIT/WZR do formularza PIT-28, dotyczącym zmniejszeń lub zwiększeń przychodów i kosztów z powodu przeterminowania zapłat,
– wprowadzono redagowanie pozycji załącznika.
– Podobnie jak wcześniej, pozycje te można także pobrać z zestawień utworzonych w menu - Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
- W załączniku PIT/WZR do formularza PIT-28, dotyczącym zmniejszeń lub zwiększeń przychodów i kosztów z powodu przeterminowania zapłat,
- Wysyłanie faktur przez e-mail: uruchomiono mechanizm wysyłania faktur bezpośrednio z programu FINKA, bez wywoływania programu pocztowego w komputerze. Wysyłanie możliwe jest po ustawianiu parametrów poczty e-mail, Pomoc do programu, rozdz. 3.10
- Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
- Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
– jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK. - Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 – 47 deklaracji
– problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
– w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
- Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
- Wprowadzono poprawkę przy wysyłce deklaracji PIT-28 z załącznikiem PIT/WZR
- Poprawiono generowanie pliku XML w sytuacji istnienia załącznika PIT/WZR przy braku załącznika PIT-28/B. W takiej konfiguracji dane z załącznika PIT/WZR były pomijane.
– jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty PIT-28.
- Poprawiono generowanie pliku XML w sytuacji istnienia załącznika PIT/WZR przy braku załącznika PIT-28/B. W takiej konfiguracji dane z załącznika PIT/WZR były pomijane.
- Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
- dopisano numer KPR na zestawieniach VAT: ewidencja skrócona, zestawienie odliczeń kosztów samochodowych oraz zestawienie „dane do JPK i deklaracji”
- Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
- W zestawieniu zakupu VAT – wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
- Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.
- Załączniki do zapisów KPR i VAT
-
FINKA-KPR 12.0.a | 10-02-2021
- Wyeliminowano problem mogący występować podczas aktualizacji danych, uniemożliwiający wejście do firmy.
-
FINKA-KPR 12.0 | 29-01-2021
- Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 23 za rok 2020, wraz z załącznikiem PIT/WZR dotyczącym zmniejszeń przychodów z racji przeterminowanych należności.
- Wprowadzono nową stawkę Ryczałtu 15% dla przychodów uzyskanych od roku 2021.
- Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
- Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi – kwotą przychodu. Tryb ten dotyczy:
- PIT-28
- oraz innych deklaracji, tylko w przypadku firmy jednoosobowej
- Na zestawieniu dochodu wg KPR dodano możliwość nieuwzględniania kwot zmniejszeń i zwiększeń przychodów / kosztów.
- Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
- Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
- Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
- Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
- W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.
- Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
- Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
- Poprawiono export dokumentów – faktur VAT-Marża
- Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%
-
FINKA-KPR 11.7.a | 05-01-2021
- Usunięto błąd uniemożliwiający zapamiętanie korekty do dokumentu sprzedaży bez wpisu do ewidencji VAT.
- Poprawiono zestawienie Zgodności ewidencji z deklaracją VAT i JPK. Poprzednio błędnie były ujmowane zapisy Metody kasowej nie ujęte w VAT.
-
FINKA-KPR 11.7 | 18-12-2020
- Dla ewidencji ryczałtowej dodano liczenie opcjonalnych zmniejszeń przychodu na podstawie zapisów:
- Sprzedaży VAT/Ryczałt
- Ryczałtu
- w tym celu nalezy wywołać z menu -> Formularze punkt -> Opcjonalne zmniejszenie przychodów
- Zaliczki PDOF (PIT-36, PIT-36L) Poprawiono pobieranie kwot zmniejszeń / zwiększeń przychodów proporcjonalnie do udziału wspólników
- Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
- Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
- Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
- Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
- Skorygowano działanie pól wyboru P.54 – P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
- Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
- Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
- Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
- Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż „CZYNNY/AKTYWNY”
- Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem „nieczynny” i „niezweryfikowany”
- Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
- Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
- Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT – zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
- Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
- Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
- Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
- Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS – wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
- Zmiany w module Homebanking
- dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
- dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
- Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
- Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
- Podczas importu zakupów i sprzedaży do KPR data KPR ustawiana jest zgodnie z parametrem lokalnym „domyślna data KPR”
- Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
- Dla ewidencji ryczałtowej dodano liczenie opcjonalnych zmniejszeń przychodu na podstawie zapisów:
-
FINKA-KPR 11.6.b | 25-11-2020
- Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie importu danych w firmie prowadzącej ewidencję ryczałtu. Jeśli taki błąd wystąpił wcześniej i nie można wejść do danych firmy, to należy:
- Wywołać „Odświeżenie listy firm”
- Dane firmy, w której wystąpił ten problem, zostaną oznaczone jako „Uszkodzone”
- Następnie należy wywołać „Optymalizację bazy” [nie mylić z „Aktualizacją”]
- W związku z problemem opisanym wyżej: do punktów menu „Kopia danych” oraz „Optymalizacja baz danych” dodano na stałe nową funkcjonalność naprawy zamkniętych baz danych.
- Odblokowano do edycji pole E-mail na ekranie JPK-VAT.
- Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie importu danych w firmie prowadzącej ewidencję ryczałtu. Jeśli taki błąd wystąpił wcześniej i nie można wejść do danych firmy, to należy:
-
FINKA-KPR 11.6.a | 19-11-2020
- Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie korekty faktury.
- Poprawiono wyświetlanie terminu płatności na dokumentach handlowych.
-
FINKA-KPR 11.6 | 17-11-2020
- Wprowadzono deklarację VAT-8 i rozszerzono funkcjonalność formularza VAT-9M:
- Deklaracje VAT-8 i VAT-9M dotyczą podatników zwolnionych z VAT, którzy jednak powinni zapłacić VAT z tytułu dokonanych nabyć wspólnotowych (WNT), importu usług itp.
- W menu Ewidencja zapisów dodano punkt Ewidencja zapisów do VAT8/VAT9M. Można wpisać tam dane dotyczące dokonanych zakupów w trybie WNT, importu usług itp, pozwalające na automatyczne wygenerowanie deklaracji VAT-8 lub VAT-9M. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.6
- Użytkownik może sporządzić deklarację VAT-8 lub VAT-9M w menu Formularze -> VAT . Program pobiera dane do formularzy według ewidencji. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.5
- Utworzone deklaracje można wysłać elektronicznie w menu Formularze -> e-deklaracje.
- Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
- Ponieważ „faktury do paragonu” (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży – faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
- Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
- Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać „transakcje z kontrahentem powiązanym” („TP”) niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
- na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik „Kontrahent powiązany (dane do JPK)”
- zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP’
- dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
- Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
- jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację „Kod kraju nadania NIP”. Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa „brak”.
- W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
- poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
- przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola „nie podlega” lub „bez odliczeń”
- poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
- przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje „tryb odliczenia: pełny”, gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
- Dane do IFT-2:
- Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
– podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
– podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
- Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
- Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
- Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
- dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
- poprawiono wypełnianie znacznika „VAT-UE trójstronny” przy eksporcie faktury ·
- dodano znacznik „Call off stock”
- Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
- Podczas wystawiania faktur:
- poprawiono wydruk daty w części „Kaucje, zwroty”
- Wprowadzono deklarację VAT-8 i rozszerzono funkcjonalność formularza VAT-9M:
-
FINKA-KPR 11.5.c | 04-11-2020
- Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]
-
FINKA-KPR 11.5.b | 19-10-2020
- W module „przeglądania i scalania JPK” można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
- Wprowadzono drobne poprawki:
- Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK – poprzednie wersje. [W wersji 11.5 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
- W menu Ewidencja zapisów -> Korekty obowiązkowe:
– poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
– wciśnięcie przycisku „Zapisz w ewidencji VAT” oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.
-
FINKA-KPR 11.5.a | 16.10.2020
- Poprawiono wyszukiwanie zapisów ewidencji VAT – wybranie zakupów w kryterium powodowało błąd;
-
FINKA-KPR 11.5 | 12-10-2020
- Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
- Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
–> Formularze –> JPK –> JPK z dekl,. VAT od 2020r
Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
–> Formularze –> JPK –> JPK-VAT do 09.2020
oraz –> Formularze –> JPK –> pozostałe rodzaje JPK - Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
menu –> Formularze –> VAT zawiera podpunkty:
–> VAT-UE i VAT-UEK
–> VAT-9M i VAT-12
–> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020 - wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
–> Formularze –> e-Deklaracje - JPK-VAT7 występuje w wersjach:
– JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
– JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
– JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną - Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
–> Administracja –> Parametry lokalne –> Formularze –> Rodzaj podpisu pliku JPK - Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
– drukowanie deklaracji
– listy zapisów ujętych
– zakładki Obliczenie
– zakładki Księgowanie
Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7 - Przed sporządzeniem nowego JPK:
– prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
– należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
– ulgi na złe długi
– zmniejszenia VAT naliczonego
– obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
– Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu –> Ewidencja VAT –> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
- Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
- Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:- · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
- Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
- Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
- Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
- Drukowanie deklaracji VAT
- Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
- Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
–> Ewidencja VAT –> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT - Wyliczenie wykonuje się raz w roku
– automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
– lub ręcznie
– jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
- Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
- Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:- Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
- Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
- Informacji o typie zapisu VAT:
– dla zakupu: dokument WEW – wewnętrzny
dokument Inny – dla wszystkich pozostałych
– dla sprzedaży: dokument RO – raport fiskalny
dokument FP – faktura do paragonu
dokument WEW – wewnętrzny
dokument Inny – dla wszystkich pozostałych - Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
– liście zakupów VAT
– liście sprzedaży VAT
– zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów - Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
w menu: –> Wyszukiwanie zapisów VAT
- Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
- Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
- parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
–> Parametry lokalne
–> Faktury –> Czy drukować dane do JPK na fakturze
- Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem
- Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
-
FINKA-KPR 11.4.b | 11-08-2020
- Poprawiono wyświetlanie pozycji na liście wygenerowanych jednolitych plików kontrolnych.
-
FINKA-KPR 11.4.a | 31-07-2020
- Poprawiono eksport dokumentów handlowych.
-
FINKA-KPR 11.4 | 25-07-2020
- Zrealizowano nowy wzór formularza VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
- Nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK zawierają informacje o dostawach wspólnotowych (WDT) w trybie „magazynu call-off stock”, który zastapił wcześniejszy „magazyn konsygnacyjny”).
- w związku z tym na ekranie sprzedaży VAT, po wybraniu trybu WDT, można zaznaczyć nowe okienka:
– Procedura call-off stock: oznacza, że dostawa WDT odbywa się przez magazyn call-off stock; program wpisze informację do VAT-UE w części C (jako WDT) i w części F (jako call-off stock)
– Przemieszczenie powrotne: oznacza, że nieodebrany towar wraca z magazynu
– Kontrahent zastąpiony: należy wpisać poprzedni NIP nabywcy, który zrezygnował i towar nabył nowy klient.
- w związku z tym na ekranie sprzedaży VAT, po wybraniu trybu WDT, można zaznaczyć nowe okienka:
- Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych na dzień 22.07.2020 według listy danych teleadresowych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
- Wprowadzono możliwość edycji schematów dokumentów handlowych;
- Wprowadzono usuwanie dokumentów kasowych powiązanych z dokumentem handlowym.
- Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem
-
FINKA-KPR 11.3 | 03-07-2020
- Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
- Wprowadzono punkt menu Formularze – Zmniejszenie kosztów i przychodów do rozliczenia rocznego [od 2020].
- Potrzebny jest on na koniec roku, jeśli występują transakcje zakupu lub sprzedaży przeterminowane ponad 90 dni.
- W tym punkcie program pobiera dane z listy zmniejszeń lub zwiększeń miesięczych bądź kwartalnych:
– w roku 2020 pobiera tylko zmniejszenia, jeśli nie mają późniejszych zapłat,
– zaś w następnych latach będzie pobierał także zwiększenia do tych pozycji, które widnieją w zmniejszeniach rocznych lat poprzednich. - Pozycje wyliczone w tym menu będą skuteczne (zostaną zapamiętane) po wciśnięciu F5-Zapisz.
- Wartości te umieszczane są automatycznie w wyliczeniu rocznych sum KPR, w menu Zestawienia – KPR – Zestawienie dochodów wg KPR.
- Rozliczeniem zmniejszeń na koniec roku rządzą nieco inne reguły niż ich wyliczeniami do zaliczek podatkowych; dokładniejszy opis znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.7.2.
- Zmodyfikowano wyliczenia zaliczek podatkowych PIT. Zmiany dotyczą sytuacji, gdy występują zmniejszenia przychodów lub kosztów z powodu przeterminowania zapłaty ponad 90 dni, omówionych w Pomocy do programu, rozdz. 20.7.1.
- Obecnie program pobiera do zaliczek zmniejszenia i zwiększenia wyliczone w menu
– Formularze – Obowiązkowe zmniejszenie kosztów [od 2020] oraz
– Formularze – Opcjonalne zmniejszenie przychodów [od 2020]
- Obecnie program pobiera do zaliczek zmniejszenia i zwiększenia wyliczone w menu
- Wobec tego nie jest zalecane odrębne księgowanie tych zmniejszeń ani zwiększeń, by nie dublować ich przy zaliczkach podatkowych. Program informuje o tym w komunikacie w tych punktach menu.
- Wobec nowego uregulowania w „Tarczy antykryzysowej 4.0” dostosowano mechanizm zmniejszeń przychodów w razie braku zapłaty.
- Standardowo program wylicza zmniejszenie przychodów po przekroczeniu terminu płatności o 90 dni
- Jeśli firma odczuwa negatywne skutki epidemii, może stosować termin 30 dni w roku 2020
- Użytkownik może włączyć stosowanie terminu 30 dni w wybranym okresie w menu:
Parametry lokalne – Formularze – Zmniejszanie przychodów po 30 dniach przeterminowania – Tak/Nie
- Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
- Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr „Czy drukować kod CN na fakturze”;
- Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.
-
FINKA-KPR 11.2.b | 25-05-2020
- Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.
- Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.
- Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.
-
FINKA-KPR 11.2.a | 13-05-2020
- Poprawiono procedurę importu ze starszej wersji bufora.
- Nie przenosiły się poprawnie informacje dotyczące zapisów zakupów VAT: Pola „Czy zakup środka trwałego” oraz „Dotyczy sprzedaży”.
- Aktualizacja naprawia także niepoprawne zapisy zaimportowane wcześniej.
- Poprawiono procedurę importu ze starszej wersji bufora.
-
FINKA-KPR 11.2 | 24-04-2020
- Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
- W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za lipiec 2020.
- Od początku lipca należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
- Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w „Pomocy do programu FINKA”, rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
Więcej na temat nowych obowiązków informacyjnych JPK znajduje się w tym artykule na naszym Blogu
- Nowe JPK od lipca 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
- Zasady dotyczące zapisów typu „FP-faktura do paragonu” są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
- Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zmniejszeń VAT naliczonego w razie braku zapłaty przez 90 dni.
- Zasady wyliczania ulgi i zmniejszeń pozostają bez zmiany
- Na listach ulg oraz zmniejszeń VAT naliczonego dodaliśmy przycisk „Wpisz do ewidencji VAT”. · Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 20.4.2.1
- Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące korekt obowiązkowych, które dotyczą firm prowadzących sprzedaż z VATem oraz sprzedaż zwolnioną.
- W menu Ewidencja zapisów – Korekty obowiązkowe – Lista zapisów dodaliśmy przycisk „Zapisz w ewidencji VAT”
- Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.3.1.
- Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
- dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
- oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją „metoda kasowa”.
- Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w „Pomocy do programu FINKA”, rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
- Weryfikacja konta kontrahenta z „białą listą”: zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
- Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
- Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
- Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
- Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
- Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,
- Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
-
FINKA-KPR 11.1.d | 27-02-2020
- Poprawiono eksport dokumentów handlowych w sytuacji gdy definicja dokumentu została zmieniona w nowym roku obrotowym.
- Poprawiono błąd występujący podczas wydruku deklaracji PIT-28 w wersji 21.
-
FINKA-KPR 11.1.c | 20-02-2020
- Poprawiono pobieranie wartości prewspółczynnika i współczynnika do korekt automatycznych VAT – stosowanych w przypadku istneinia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
- Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
- Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym:Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.
-
FINKA-KPR 11.1.b | 29-01-2020
- Poprawiono generowanie formularza podatku ryczałtowego PIT-28.
- We wcześniejszej wersji program mógł nie wypełnić pozycji 25 i 35, co jednak nie naruszało prawidłowości rozliczenia podatku
- Jeśli problem występuje, program wyświetli czytelny komunikat
- W razie otrzymania komunikatu:
- jeśli PIT-28 był już wysłany, należy wygenerować korektę PIT-28, nie zmieniając danych
- jeśli nie był jeszcze wysłany, wystarczy wejść do niego i ponownie zapamiętać.
- Poprawiono generowanie formularza podatku ryczałtowego PIT-28.
-
FINKA-KPR 11.1.a | 22-01-2020
Wprowadzono nową wersję formularza IFT-2/IFT-2R(9).
- Program FINKA pobierze do IFT-2 wartości wpisane w rejestrze zakupu VAT dot. importu usług, o ile Użytkownik zaznaczy w tych zapisach odpowiednie opcje. Dokładniejsze informacje zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 20.2.3 IFT-2.
-
FINKA-KPR 11.1 | 21-01-2020
- Wprowadzono nową wersję formularza rozliczeń ryczałtowych PIT-28(22).
W nowej wersji PIT-28 usunięto załącznik PIT-28/A, w którym umieszczano dane dot. działalności gospodarczej lub wynajmu. W obecnej wersji:- kwoty przychodów i podatku od indywidualnej działalności gospodarczej lub wynajmu program wpisuje bezpośrednio do PIT-28 część C
- kwoty przychodów w spółce program wpisze do załącznika PIT-28/B i odpowiedni udział z nich przeniesie do PIT-28.
Więcej informacji zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.11 PIT-28.
- Zrealizowano wprowadzone od 01.01.2020:
- obowiązkowe zmniejszenia kosztów uzyskania (czyli zwiększenie podatku) w razie przeterminowania zapłaty ponad 90 dni
- opcjonalne zmniejszenia przychodów (czyli zmniejszenie podatku) jeśli odbiorca zalega z płatnością ponad 90 dni.
Funkcje te znajdziemy w menu Formularze – Obowiązkowe zmniejszenie kosztów [od 2020] oraz Formularze – Opcjonalne zmniejszenie przychodów [od 2020]. Więcej informacji zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 5.6 Zmniejszania kosztów lub przychodów w razie przeterminowania.
- Wprowadzono nową wersję formularza rozliczeń ryczałtowych PIT-28(22).
-
FINKA-KPR 11.0 | 14-01-2020
- Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
- Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby – wspólnika.
- Usunięto także ostrzeżenie o nieaktualnych stawkach VAT, wyświetlane dla faktur od 01.02.2020.
-
FINKA-KPR 10.7 | 10-12-2019
- Wprowadzono nową wersję pliku JPK-FA(3) oraz JPK-RR(1). Pliki te, zawierające faktury z pozycjami za wybrany okres, przekazuje się na życzenie Urzedu Skarbowego.
-
FINKA-KPR 10.6 | 03-12-2019
-
- Wprowadzono nową wersję deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14), a także VAT-9M (9).
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K zawiera nowy punkt 69 dotyczący wystawiania faktur wg art. 106e u.1 p. 18a, czyli faktur z obowiązkiem zapłaty w trybie podzielonej płatności (split payment).
-
- W związku z tym wprowadzono także nową opcję w ewidencji sprzedaży VAT: na zakładce „INNE” możemy zaznaczyć „Obowiązek podzielonej płatności” (split payment).
- Jeśli w danym miesiącu lub kwartale wystąpi choć jeden zapis sprzedaży, w którym zaznaczono tę opcję, to program zaznaczy też odpowiednią pozycję w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.
- Przy wystawianiu faktur już we wcześniejszych wersjach można było dodać adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”; w takim przypadku program zaznaczy odpowiednią opcję w ewidencji sprzedaży i w deklaracji VAT.
- Obsługa podzielonej płatności (split payment). W programie wprowadzono możliwość wystawiania przelewów podzielonej płatności w kilku różnych punktach menu:
-
- w menu Finanse – Konto mamy możliwość wystawienia przelewu zwykłego albo w trybie podzielonej płatności. W tym drugim przypadku należy podać wymagane informacje, tj kwotę brutto, kwotę VAT oraz NIP i numer faktury.
- W nowym punkcie menu Finanse – Zobowiązania do przelewów split payment znajdziemy listę zobowiązań wynikających z zarejestrowanych zakupów VAT. Zestawienie zawiera elementy wymagane do takich przelewów, tj. kwotę brutto, VAT, NIP i numer faktury.
– Użytkownik może w tym zestawieniu wystawić przelew „split payment”. Przelew zostanie zapisany na liście widocznej w menu Finanse – Konto i będzie zawierał wymagane informacje.
- Rozszerzono także funkcjonowanie menu Finanse – Home banking, który pozwala teraz zarówno na wysyłanie przelewów zwykłych, jak i wystawionych w trybie podzielonej płatności.
-
- Biała księga podatników. Zaopatrzono program w szereg opcji związanych z „Białą Księgą Podatników”, która zawiera m.in. numery kont bankowych podmiotów gospodarczych. W razie zapłaty na konto nie wykazane na białej liście grożą konsekwencje podatkowe, jeśli kwota transakcji przekracza 15 000 zł. Jeśli oczywiście przyjmiemy zasadę opłacania wszystkich faktur na konta wykazane na białej liście, to zwiększamy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szereg punktów w programie znacznie to ułatwia:
- Przy wprowadzaniu nowego kontrahenta otrzymamy pytanie Nie uzupełniono kont bankowych, czy pobrać z białej listy?”
- Na ekranie danych kontrahenta, zakładka Konta bankowe, znajdziemy przycisk „Pobierz z BL”, pozwalający na pobranie kont bankowych kontrahenta z urzędowego wykazu.
- W menu Finanse – Konto oraz Finanse – Home banking, gdy wyświetlona jest lista przelewów, funkcjonuje przycisk „Sprawdź z BL”. Pozwala on na weryfikację kont w wybranych lub wszystkich przelewach z Białą Listą.
- Kody PCN. Zaopatrzono program w pełną klasyfikację PCN, niezbędną przy sprzedaży lub nabywaniu towarów z UE i sporządzaniu zgłoszeń Intrastat.
- W menu Słowniki – Fakturowanie – Kody PCN znajdziemy pełną, rozwijalną listę kodów PCN.
- Na ekranie danych towaru, na zakładce Intrastat działa przycisk F2 – PCN. Powoduje on wyświetlenie rozwijalnego drzewa klasyfikacji PCN i wybranie odpowiedniego kodu.
- Jeśli we wcześniejszych wersjach programu towarom przypisano już kody PCN, to zostają one zachowane.
-
-
FINKA-KPR 10.5.b | 12-11-2019
Poprawiono działanie przycisku „Pokaż zapisy”, który na ekranie generowania JPK służy do wyświetlenia zapisów z brakującym NIPem lub innymi problemami. W poprzedniej wersji zapisy mogły nie wyświetlić się, jednak nie było ryzyka wygenerowania nieprawidłowego JPK.
-
FINKA-KPR 10.5.a | 31.10.2019
- Na fakturze można umieścić adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”, która od 01.11.2019 jest obowiązkowa w niektórych przypadkach. Odpowiednia opcja znajduje się na dole ekranu faktury, obok sposobu płatności. Szczegółowe informacje o tym nowym obowiązku można znaleźć na stronie FINKA.
- Wprowadzono inne drobne ulepszenia, m.in:
- Poprawiono adnotację na fakturze końcowej, wystawianej po wcześniejszych fakturach zaliczkowych.
- Procedurę pobierania danych kontrahenta z GUS uodporniono na problemy, które występowały przy wyjątkowo długiej nazwie ulicy itp.
- Po wygenerowaniu pliku JPK poprawiono procedurę jego zapisu na dysku. Problem występował jeśli w nazwie katalogu docelowego znalazła się spacja. Ani ten problem, ani żaden inny wykryty wcześniej nie powodował ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
- Poprawiono pobieranie stanu otwarcia kasy za pomocą przycisku „Pobierz z roku poprzedniego”. Przycisk znajduje się na ekranie danych kasy w menu Słowniki – Pozostałe – Kasy i konta bankowe.
-
FINKA-KPR 10.5 | 15.10.2019
- Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
Zgodnie z nowymi regulacjami program wylicza zaliczki z tytułu działalności lub najmu (PIT-36):- zaliczki płatne od 10.2019, czyli za m-c 09, 10, 11 i 12 według stawki 17,75%,
- to samo dotyczy zaliczek za III i IV kwartał 2019,
- za wcześniejsze okresy stosuje się stawkę 18%,
- wraz z nową stawką program bierze odpowiednio zmniejszoną kwotę ulgi podatkowej.Uwaga: Ponieważ przepis nie jest tu w pełni jednoznaczny, wprowadzono parametr „Formularze – Stawkę 17,75% za rok 2019 liczyć po raz pierwszy od…”. Użytkownik może życzyć sobie stosowania nowej stawki od m-ca 09 lub 10.2019 bądź odpowiednio od III lub IV kwartału.
Więcej informacji można znaleźć klikając nastepujący link.
- Faktury RR. Dodano nowy rodzaj potrącenia na fakturach RR: składki na Fundusz promocji roślin oleistych, zgodnie z nową regulacją dotyczącą obowiązkowych potrąceń na Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
- Potrącenie na nowy fundusz wynosi 0,2% wartości faktury; dla pozostałych rodzajów pozostało nadal 0,1%.
- Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność.
- Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
-
FINKA-KPR 10.4.d | 01.10.2019
Poprawiono błędne pobieranie kwot z zaliczek (podatku oraz składek zdrowotnej i społecznej) do formularza PIT-28 . Problem występował w przypadku tworzenia korekty formularza w roku poprzednim, jeśli istniały wystawione zaliczki w roku bieżącym.
-
FINKA-KPR 10.4.c | 26.08.2019
Zarejestrowano nowy certyfikat MF, niezbędny do komunikacji z serwerem wysyłania JPK. MF zmieniło certyfikat 23.08.2019, na jeden dzień roboczy przed terminem kolejnej wysyłki, bez wcześniejszej zapowiedzi.
- Jeśli JPK wysłany 23.08 lub później ma przez dłuższy czas status „120” (plik w przetwarzaniu), to należy:
– ponownie utworzyć plik JPK za ten sam okres
– i wysłać JPK za pomocą nowej wersji programu. - Jeśli wcześniejsze JPK mają potwierdzenia UPO, to zostały przyjęte przez MF i nie trzeba ich wysyłać ponownie.
- Jeśli JPK wysłany 23.08 lub później ma przez dłuższy czas status „120” (plik w przetwarzaniu), to należy:
-
FINKA-KPR 10.4.b | 11.07.2019
- W menu Ewidencja zapisów – Sprzedaż VAT/KPR wprowadzono nowy rodzaj zapisu „Taxi ryczałtowe 4%” [w zakupach ta stawka widniała już wcześniej].
- Stawka 4% ujęta jest odpowiednio w zestawieniach oraz w JPK, w którym – zgodnie z wyjaśnieniami MF – wlicza się ją do pozycji „K-17″ i K_18”, w których wpisuje się także sprzedaż 8%.
- Wprowadzono deklarację VAT-12 przeznaczoną dla taksówkarzy ryczałtowych, opłacających stawkę 4% VAT bez prawa do odliczeń. Program pozwala także na elektroniczne wysłanie tej deklaracji.
- Zrealizowano drobne modyfikacje w imporcie danych z programów zewnętrznych, związane z importem danych z systemu OCR. Import taki możliwy jest po podpisaniu umowy z firmą zewnętrzną. Firmy zainteresowane takim importem prosimy o kontakt.
- Podczas importu danych do VAT i KPR można wybrać import tylko do VAT, bez wpisywania danych do KPR.
- na zakładce OPCJE wybiera się kolumnę KPR,
- można zamiast numeru kolumny KPR wybrać: 'Nie wpisywać do KPR, jedynie do VAT’
- Poprawiono pobieranie danych kontrahenta w fakturach korygujących do dokumentów sprzedaży z lat poprzednich.
- W menu Ewidencja zapisów – Sprzedaż VAT/KPR wprowadzono nowy rodzaj zapisu „Taxi ryczałtowe 4%” [w zakupach ta stawka widniała już wcześniej].
-
FINKA-KPR 10.4.a | 24.06.2019
- Poprawiono wydruk korekty formularza VAT-9M oraz wydruk UPO tego formularza wysłanego elektronicznie.
-
FINKA-KPR 10.4 | 04.06.2019
- Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:- zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
- lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
- lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
- Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
- Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
– wpisać NIP kontrahenta
– jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku „Kontrahent”
– można też wcisnąć przycisk „Pobierz dane z GUS”; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka „Kontrahent” - Przycisk „Pobierz dane z GUS” widnieje także na ekranach
– sprzedaż VAT
– zakup VAT
– edycji danych kontrahenta w Słownikach
– oraz na ekranie zakładania nowej firmy - Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera „FINKA”. Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
- Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku „Weryfikuj NIP”, który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
- Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
- Wprowadzono formularz VAT-9M(8)
- Dotyczy on firm zwolnionych z VAT, jeśli zrealizują transakcje, od których jednak należy opłacić VAT
- Transakcjami takimi są w szczególności zakupy usług od dostawcy zagranicznego (z UE lub spoza UE), jeśli ustawa o VAT definiuje „miejsce wykonania usługi” w kraju.
- Wprowadzono użyteczną opcję przy obliczaniu zaliczek ryczałtowych PIT-28.
- W oknach „39. Składki społeczne za okres” i „64. Składki zdrowotne możliwe do odliczenia za okres” można po wciśnięciu „F6 Definicja” wpisać listę wartości, zawierającą odpowiednie kwoty składek zapłaconych za poszczególne miesiące.
- Program pobierze z tej listy wartości wg daty zapłaty z danego miesiąca lub kwartału, niezależnie od wpłat wcześniejszych i późniejszych.
- Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
- Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
- Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
- Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
- Zmiany dotyczące wystawiania faktur:
- Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem „ilość jest = 0”.
- Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe – w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
- Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.
- Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
-
FINKA-KPR 10.3.a | 29.04.2019
- Poprawiono wydruk formularza PIT-28 oraz zaliczki na PIT-28.
-
FINKA-KPR 10.3 | 29.03.2019
- Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
- Podczas księgowania zakupów VAT w trybie „importu usług” można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
- Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce „Inne”:
– wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
– nie podlega IFT-2
– lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
– w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
– Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
– Opodatkowane – w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
- Dokonano szeregu drobnych poprawek m.in. w:
– liście asortymentów
– cennikach
– definicji dokumentów handlowych.
- Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
-
FINKA-KPR 10.2 | 11.03.2019
- Nowe zestawienie dotyczące kosztów samochodowych w KPR.
- Zrealizowano zestawienie w menu Zestawienia – KPR – Odliczenia kosztów samochodowych. Podane są w nim wartości poszczególnych faktur zakupu w podziale na kwoty stanowiące koszt (wpisane do KPR) i nie stanowiące kosztu.
- Zestawienie to koresponduje z zestawieniem VAT – Ewidencja zakupu – Odliczenia kosztów samochodowych. Zestawienie w menu KPR obejmuje także zakupy wpisane w trybie „Ewidencja KPR”, bez rejestracji w ewidencji VAT.
- Wprowadzono formularz IFT-2.
- Jest on obowiązkowy dla firm dokonujących importu usług niektórych rodzajów, m.in. usług reklamowych – nawet takich, jak reklamy Google i Facebook. Dokładniejszy opis znajduje się w Pomocy dla programu, rozdz. 20.2.3.
- IFT-2 jest dostępny dla posiadaczy licencji VAT-UE (transakcje wspólnotowe w ewidencji VAT).
- Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.
- Nowe zestawienie dotyczące kosztów samochodowych w KPR.
-
FINKA-KPR 10.1 | 21.02.2019
- Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
- Należy podkreślić, że serwer MF pozwala jedynie na weryfikację statusu „czynny podatnik VAT” na daną chwilę – dlatego zalecamy sprawdzanie NIPów jak najwcześniej. Można tego dokonać przy rejestracji zakupu od kontrahenta (menu Ewidencja zapisów – Zakup VAT/KPR) lub nawet przed dokonaniem zakupu, np. w menu Słowniki – Lista kontrahentów.
- Sprawdzenia statusu NIP na czas wsteczny można dokonać jedynie drogą tradycyjnego wystąpienia do Urzędu Skarbowego.
- Koszty samochodowe 75% lub 20% w KPR.
- We wcześniejszej wersji 10.0 zrealizowano wprowadzania kosztów samochodowych przy księgowanu zakupów w trybie „VAT + KPR”, wraz z księgowaniem VAT nie podlegającego odliczeniu.
- W obecnej wersji programu dodano takie koszty przy księgowaniu KPR bez VAT-u, w menu Ewidencja zapisów – Ewidencja KPR.
-
- – prócz dotychczasowych okienek przychodów i kosztów można wypełnić okienko kosztu samochodowego i procentu kosztów; program wyliczy odpowiednią kwotę i wpisze ją do KPR.
- Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13). Zgodnie z nowymi zasadami, deklaracje te nie zawierają załączników VAT-ZZ ani VAT-ZT, które zawierały uzasadnienie wystąpienia o zwrot VAT i o przyspieszenie terminu zwrotu.
- Poprawiono pobieranie kwot korekt obowiązkowych do deklaracji VAT (poz.47 i 48). Korekty takie stosuje się jeśli występuje zarówno sprzedaż opodatkowana VATem, jak i zwolniona. Wylicza się je automatycznie w menu Ewidencja zapisów – Korekty obowiązkowe. Jeśli wystąpił problem z pobieraniem wartości pól 47 lub 48 w poprzedniej wersji programu, aktualna wersja poda wyraźny komunikat.
- Cały program FINKA-KPR zrealizowano w nowej, bardziej niezawodnej technologii, z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności.
- Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
-
FINKA-KPR 10.0.c | 30-01-2019
- Poprawiono liczenie udziałów procentowych w stawkach podczas modyfikacji Pit-28 (21)
-
FINKA-KPR 10.0.b | 17-01-2019
- Poprawiono liczenie pola 62. Udział procentowy w stawce 12,5% oraz wydruk Pit-28 (21)
- Poprawiono błąd występujący przy eksporcie dokumentów handlowych do XML.
-
FINKA-KPR 10.0.a | 14-01-2019
- Poprawiono błąd programu sporadycznie występujący podczas ręcznej zmiany daty VAT na ekranie wprowadzania zapisów Ewidencji VAT.
-
FINKA-KPR 10.0 | 11-01-2019
- Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze – Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
- Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze – Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
- Weryfikacja NIP kontrahenta
- Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status „czynnego podatnika VAT”.
- Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
- Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
- Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych – dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
W związku z tym:- Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce „INNE”, mamy teraz wybór:
– odliczenie pełne
– odliczenie 50%, koszty pełne
– odliczenie 50%, koszty 75%
– odliczenie 50%, koszty 20% - Zależnie od wyboru, program wpisuje jako koszt KPR całą kwotę netto albo odpowiednią jej część (75% lub 20%)
- Użytkownik może życzyć sobie wpisywania do KPR także odpowiedniej części nieodliczanego VAT, zmieniając parametr w menu:
–> Administracja –> Parametry lokalne
–> KPR –> Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń - Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów KPR, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
–> Zestawienia
–> VAT –> Ewidencja zakupu – Odliczenia kosztów samochodowych. Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu. - Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
– sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
– oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty, jeśli nie były wpisane od razu do KPR
Zakładka „Obliczenie” zawiera teraz pozycje:
z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
– dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
– w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
– podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
z29a VAT nieodliczany ujęty już jako koszt w KPR
– podaje kwoty kosztu wpisanego już do KPR, jeśli wymieniony wyżej parametr ustawiono na „TAK”
z29b Zakupy samochodowe – Netto i VAT nie stanowiące kosztu
– podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, której nie można wpisać do KPR.
- Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce „INNE”, mamy teraz wybór:
- Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze – Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
-
FINKA-KPR 9.2.c | 07-12-2018
- Poprawiono wyświetlanie pozycji na Zestawieniu handlowym – Sprzedaż wg dokumentów z pozycjami – w niektórych przypadkach pozycje mogły wyświetlać się powielone.
-
FINKA-KPR 9.2.b | 29-11-2018
- Zmieniono sposób sprawdzania certyfikatu strony Ministerstwa Finansów przy wysyłaniu e-deklaracji.
-
FINKA-KPR 9.2.a | 22-11-2018
- Na wydruku UPO dla JPK dodano informację o numerze korekty.
- Poprawiono wyświetlanie punktów menu w programie dla Ryczałtu.
- Dokonano drobnych zmian przy wystawianiu dokumentów handlowych:
- Zwiększono maksymalną liczbę znaków dla pola Uwag podczas redagowania dokumentu handlowego z 1000 na 2000 znaków.
- Uruchomiono usuwanie pozycji na dokumencie handlowym po naciśnięciu przycisku 'DEL Usuń’ na ekranie edycji dokumentu.
- Umożliwiono kopiowanie nazwy asortymentu za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C podczas edycji asortymentu.
- Poprawiono wydruk dokumentu handlowego dewizowego z zastosowanym kursem waluty = 0zł
- Poprawiono wystawianie korekt do faktur zaliczkowych
-
FINKA-KPR 9.2 | 15-09-2018
Wprowadzono szereg rozszerzeń programu i ułatwień jego użytkowania, między innymi:
- Schematy dokumentów
- Rabat zbiorczy na fakturze oraz rozliczenie kaucji i opakowań zwrotnych
- Ułatwienia wystawiania faktur wielopozycyjnych
- Możliwość rozszerzenia programu o funkcje magazynowe (przyjęcia, wydania, stan magazynowy, remanenty itp)
-
FINKA-KPR 9.1.b | 05-09-2018
Dostosowano format deklaracji VAT-7 i VAT-7K wysyłanych elektronicznie do najnowszej specyfikacji XSD udostępnionej 27.08.2018 przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany nie wymagają edycji wygenerowanych wcześniej formularzy.
-
FINKA-KPR 9.1.a | 28-08-2018
- Wprowadzono poprawkę wydruku 3 strony deklaracji VAT niwelującą problem występujący na niektórych modelach drukarek. Dotyczył deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12).
- Poprawiono działanie instalatora programu, który w niektórych przypadkach potrafił zawiesić proces instalacji.
-
FINKA-KPR 9.1 | 10-08-2018
Wprowadzono nową deklarację VAT i zmianę w ewidencji VAT:
- Nowe wersje deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12), dostosowana do mechanizmu podzielonej płatności („spli payment”);
- Nowa opcja w ewidencji VAT przy transakcji „eksport usług”, potrzebna wobec aktualnych interpretacji.
- Zmieniono algorytm kryptograficzny dla podpisu elektronicznego w e-Deklaracjach z SHA-1 na SHA-256
-
FINKA-KPR 9.0.g | 30-04-2018
1. Wyłączono błędny komunikat przy wysyłaniu pliku JPK na serwer produkcyjny po uprzednim wysłaniu na serwer testowy.
2. Dodano wyświetlanie wybranego certyfikatu przy elektronicznym wysyłaniu JPK.
-
FINKA-KPR 9.0.f | 26-03-2018
1. Uzupełniono procedurę tworzenia JPK w sytuacji, gdy deklaracja VAT ma wypełnione jedno z pól 36 – 39.
· W poprzedniej wersji programu w takim przypadku mogła nie udać się wysyłka JPK, lecz nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych.
-
FINKA-KPR 9.0.e | 23-02-2018
1. Wprowadzono poprawkę dotyczącą sytuacji, gdy do programu FINKA-KPR importuje się dokumenty z innych programów, w menu Ewidencja zapisów -> Import danych.
· Problem dotyczył jedynie importu dokumentów zakupu
· Nowa wersja programu naprawia problem samoczynnie, także w danych pobranych wcześniej
· Jeśli problem wystąpił, to mógł modyfikować kwotę netto w poz. 45 deklaracji VAT; wyliczenie VAT do zapłaty lub do przeniesienia bądź do zwrotu było prawidłowe. Jeśli taka sytaucja miała miejsce, program wykryje potrzebę ponownego wywołania deklaracji VAT i poda czytelny komunikat.
-
FINKA-KPR 9.0.d | 20-02-2018
1. Dla wygody Użytkowników wysyłających JPK-VAT wprowadzono nowe zestawienie, łączące wartości z ewidencji, deklaracji VAT i JPK.
· Zestawienie wywołuje się w menu -> Zestawienia -> VAT -> Ewidencja zakupu – wartości do deklaracji VAT i do JPK
· Służy ono do sprawdzenia, jaka część kwot netto i VAT z ewidencji zakupów jest ujmowana w deklaracji i w JPK – różnice występują przy odliczeniach częściowych, a także przy zapisach „bez odliczeń”
· Zestawienie zawiera kolumny z wartościami z ewidencji oraz wartościami branymi do deklaracji VAT i do JPK.
· Wartości w zestawienu pochodzą z aktualnego stanu ewidencji i Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy sumy zestawienia zgadzają się z sumami JPK oraz z deklaracją VAT
2. Poprawiono problem występujący w menu Ewidencja VAT-Korekty obowiązkowe, przy ręcznej edycji korekty
· Korekty obowiązkowe, zmieniające odliczenia VAT, dotyczą jedynie firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VATem
· Problem był poprzednio sygnalizowany przez program i nie pozwalał na zmianę ręczną.
-
FINKA-KPR 9.0.c | 10-02-2018
1. Poprawiono weryfikację wspólnotowych numerów NIP w drodze dostępu programu FINKA do serwisu VIES.
· Problem występował jeśli w nazwie lub adresie kontrahenta występowały znaki obcojęzyczne.
2. Poprawiono działanie dodatkowo instalowanego modułu „Przeglądanie i scalanie JPK”.
· W tym module poprawiono odczytywanie JPK-VAT w wersji 3. Poprzednia wersja mogła odówić odczytania danych, natomiast nie było ryzyka odczytania ich z nieprawidłową treścią.
-
FINKA-KPR 9.0.b | 07-02-2018
1. Wprowadzono modyfikację dotyczącą sytuacji, gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną z VAT.
- W deklaracji VAT program wylicza wówczas współczynnik odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży z ubiegłego roku. W obecnej wersji do tej proporcji wlicza się także sprzedaż krajową objętą odwrotnym obciążeniem VAT.
-
FINKA-KPR 9.0.a | 01-02-2018
1. Zaktualizowano generowanie JPK-VAT (3) zgodnie z ogłoszoną niedawno zmianą struktury tego pliku.
-
FINKA-KPR 9.0 | 01-02-2018
[wersja programu FINKA-KPR 9.0 dostępna od 01.02.2018]
1.Zrealizowano weryfikację NIP kontrahentów. Weryfikację można wywołać podczas generowania JPK, a także później lub wcześniej. Na przykład może to nastąpić podczas księgowania – odpowiedni przycisk znajduje się także na ekranie zapisu VAT.
- Program przechowuje wyniki weryfikacji (podatnik czynny / nieczynny) wraz z datą weryfikacji
- Listę weryfikacji można wydrukować wraz z utworzeniem pliku JPK lub później
- Sprawdzanie dotyczy kontrahentów krajowych oraz wspólnotowych
- Więcej o weryfikacji NIPów piszemy w blogu FINKA
2.Wysyłanie JPK: umożliwiono wysyłanie JPK bezpośrednio z aplikacji FINKA. W obecnej wersji mogą skorzystać z tej funkcji posiadacze certyfikowanego podpisu elektronicznego.
3.Przeglądanie i scalanie JPK. Uruchomiono dodatkowo płatny moduł scalania JPK. Pozwala on na dołączenie do JPK-VAT dowolnego innego pliku JPK-VAT.
- Tryb ten stosuje się np. w przypadku, gdy w oddziałach firmy rejestruje się transakcje i przysyła częściowe JPK do centrali. Program pozwala na jednoczesne dopisanie transakcji z przysłanego JPK i usunięcie zapisu reprezentującego zbiorcze obroty oddziału, jeśli taki został wpisany do ewidencji.
- Moduł umożliwia także odczytanie JPK-VAT pochodzącego z dowolnego źródła i przejrzenie zawartości w czytelnej postaci
4.W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT w przypadku częściowego odliczania VAT. W poprzednich wersjach programu generowano rekord „VAT nie podlegającego odliczeniu” i kwoty VAT w JPK w obu przypadkach są prawidłowe.
5. Zaliczki podatkowe PIT: dostosowano program do zasady, że można nie płacić zaliczek do 1000 zł. Zasada ta obowiązuje od stycznia 2018. Więcej o małych zaliczkach PIT i CIT piszemy w blogu FINKA
6. Nowy podatek od budynków o wartości ponad 10 mln zł. Dostosowano liczenia zaliczek PIT tak, by uwzględnić odejmowanie podatku od budynków. Zmniejszanie zaliczek dotyczy danego miesiąca lub kwartału – nie zmniejsza się zaliczek PIT o podatek od budynków za inne okresy.
-
FINKA-KPR 8.3.a | 12-01-2018
1. Wprowadzono nową wersję formularza PIT-28 (20) .
-
FINKA-KPR 8.3 | 18-12-2017
1. Jednolity Plik Kontrolny: zrealizowano nową wersję JPK-VAT(3), obowiązującą od stycznia 2018.
2. Tabele kursowe globalne – z panelu startowego uruchomiono możliwość zbiorczego pobierania tabel kursowych dla wskazanych firm z dowolnego okresu czasu (w obrębie roku kalendarzowego). Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji TABKURSGLOBAL.
3. Indywidualne konta ZUS. W związku z tym, iż z początkiem roku 2018 nastąpi zmiana w systemie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca winien otrzymać z ZUS indywidualny numer konta do wpłat ZUS wprowadziliśmy modyfikacje przy wystawianiu przelewów:
- indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
– dla płatnika – osoby fizycznej: na ekranie danych osoby (menu Słowniki – Lista osób), na zakładce ZUS, PDOF
– dla płatnika – spółki: w menu Administracja – Dane firmy, na zakładce Dane do ZUS - Wywołanie przelewu „ZUS” lub „ZUS od firmy” od 2018r. oznacza utworzenie przelewu na indywidualne konto wpisane dla osoby lub firmy.
– należy tam podać ogólną sumę składek, bez podziału na społeczne, zdrowotne i FP+FGŚP.
– przelew taki realizuje się za pomocą zwykłego blankietu, nie jak dotychczas na specjalnym blankiecie przelewu do ZUS
4. Wprowadzanie dewizowych zakupów i sprzedaży VAT: wprowadzono zmianę trybu liczenia kwoty VAT w PLN. Możliwe sa dwa tryby, różniące się z powodu stosowanych zaokrągleń:
- (A) VAT PLN = netto w dewizach razy kurs razy stawka, lub
- (B) VAT PLN = VAT w dewizach razy kurs.
- Domyślny jest tryb (A). Użytkownik może go zmienić od wybranej daty, w menu ->Parametry lokalne -> Tryb liczenia VAT PLN wg dewiz.
5. Na potrzeby archiwizacji większych baz danych, uruchomiono wykonywanie kopii danych z pominięciem kompresji plików.
- Zalecamy wykonywanie kopii danych w dotychczasowym trybie – z odznaczonym parametrem 'Kopia nieskompresowana’.
- Wykonywanie kopii danych bez kompresji jest przydatne przy plikach baz o rozmiarze powyżej 500MB, dla których mógł wystąpić błąd podczas wykonywania kopii danych.
- Tak wykonana kopia danych może zostać odtworzona w programie po wybraniu typu plików 'Nieskompresowane pliki (*.fbk)’ podczas wskazywania pliku do odtworzenia.
6. Dla Ryczałtu uruchomiono możliwość zapisu zakupu VAT jako schemat księgowy.
7. Odwrotne obciążenie na wystawianych fakturach może mieć oznaczenie „NPO” lub „OO”. Domyślne jest oznaczenie „OO”; można je zmienić w menu Parametry lokalne -> 'Faktury -> Drukować stawkę dla odwrotnego obciążenia jako: OO/NPO.
8. Poprawiono eksport przelewów bankowych Videotel, w niektórych sytuacjach na końcu linii, zamiast ’???’ znaków specjalnych było wpisywane ’??’.
9. Poprawiono wydruk dla zestawienia 'Ewidencja zakupu wg przeznaczenia i stawek’ – w podsumowaniu 'Brutto – Razem’ – nie pobierała się kwota z wiersza 'Zakup STW 23%’.
10. Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień w zestawieniach handlowych, na panelu startowym i innych.
- indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
-
FINKA-KPR 8.2.a | 31-09-2017
1. Poprawiono błąd występujący przy tworzeniu korekty, do dokumentu z transakcją 'Sprzedaż usług uznanych za świadczone poza krajem’.
-
FINKA-KPR 8.2 | 31-08-2017
1. Zastosowano nową wersję serwera („silnika”) bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.
- Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
- Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
- Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.
2. Zmiany dotyczące wystawiania faktur dewizowych.
- Doprecyzowano tryb wystawiania faktur dewizowych, dostępnych w pakietach FAKTURA-STANDARD i FAKTURA-PRO. Zmiany dotyczą szczegółów zaokrąglania przy przeliczaniu wartości faktury z dewiz na złote.
- Obecnie kwotę VAT w złotych oblicza się według kwoty VAT w dewizach pomnożonej przez kurs, odpowiednio dopasowując sumę brutto – zgodnie z Ustawą o VAT, art. 106e u.11.
- Dokumenty wystawione w poprzedniej wersji programu FINKA-KPR pozostają niezmienione.
- Faktury korygujące wystawiane do tych wcześniejszych faktur liczone są także w poprzednim trybie.
3. Wprowadzono nowe zestawienie handlowe: Sumy miesięczne sprzedaży i zakupu
- Sumy te obejmują łączne wartości za poszczególne miesiące oraz podsumowanie ogólne
- Można wybrać dodatkowo podział wg kontrahentów, asortymentów itp
- Sumy miesięczne podawane są w PLN. Jeśli wystawiono dokumenty dewizowe, to w zestawieniu wliczone są ich wartości w PLN.
4. Zrealizowano inne rozszerzenia w menu Zestawienia handlowe
- Zestawienie sprzedaży wg dokumentów:
– dla faktur dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach, a także kurs przeliczenia faktury
– pozostałe właściwości zestawienia, w tym wybór danych wg kontrahentów, asortymentów lub grup asortymentowych pozostaje bez zmian - Zestawienie zakupu wg dokumentów: zmiany analogiczne jak wyżej
- Zestawienie sprzedaży wg asortymentów:
– można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
– dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
– można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
– można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 artykułów z największymi obrotami - Zestawienie zakupu wg asortymentów: zmiany analogiczne jak wyżej
- Zestawienie odbiorców z obrotami i dokumentami:
– można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
– dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
– można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
– można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 artykułów z największymi obrotami - Zestawienie odbiorców z obrotami i dokumentami: zmiany analogiczne jak wyżej
-
FINKA-KPR 8.1 | 04-07-2017
1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).
-
FINKA-KPR 8.0.d | 10-04-2017
1. W wysyłaniu elektronicznym deklaracji VAT-7 uzupełniono pole dotyczące ilości załączników VAT-ZD.
-
FINKA-KPR 8.0.c | 01-04-2017
1. Dla korekt dewizowych mogła się źle wyliczyć wartość VAT w PLN.
Numery korekt, w których wystąpił opisany problem wyświetlą się w komunikacie po wywołaniu listy:
-> Korekty sprzedażyAby wartość na korekcie dewizowej została poprawnie przeliczona, należy wejść w edycję dokumentu i ponownie go zapamiętać.
-
FINKA-KPR 8.0.b | 06-03-2017
1. Na wydruku zestawienia VAT „Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek” poprawiono sumowanie kwoty brutto.
2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.
-
FINKA-KPR 8.0.a | 12-02-2017
Poprawiono błąd występujący przy przelewach.
-
FINKA-KPR 8.0 | 10-02-2017
1. Opracowano nowe wzory deklaracji VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4).
- Należy pamiętać, że od roku 2017 informacje VAT-UE i VAT-27 składa się elektronicznie.
- Deklaracje VAT-7 i VAT-7K również składa się wyłącznie elektronicznie. Możliwość złożenia papierowego – tylko na rok 2017 – pozostawiono dla najmniejszych podatników, jeśli spełnione są warunki opisane w bazie wiedzy na stronie FINKA
2. Wprowadzono nowe wesje JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2) i JPK-KPR(2).
- Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK
- W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:
- Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK.
- Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
- wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
- Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.
3. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano – montażowych objęto trybem „odwrotnego obciążenia VAT”, w ewidencji sprzedaży wprowadzono nową kategorię „Odwrotne obciążenie – usługi podwykonawców budowalnych”.
- Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.
- W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą „odwrotnemu obciążeniu” w tym trybie.
- Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA
4. „Transakcje trójstronne”. W ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, przy dostawach i nabyciach wspólnotowych (WNT i WDT) można zaznaczyć opcję „VAT-UE trójstronny”.
- Znacznik transakcji trójstronnych dotyczy tylko pośrednika, w transakcjach pomiędzy sprzedawcą, pośrednikiem i odbiorcą – każdy w innego kraju UE – gdy spełnione są warunki „trójstronnej procedury uproszczonej” wg Ustawy o VAT art. 135 i 136.
- Zgodnie z interpretacją MF, program ujmuje transakcje trójstronne:
- nabycie przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 oraz w VAT-UE w części „nabycie wspólnotowe – WNT”
- sprzedaż przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 w poz. 11 „Dostawa towarów poza terytorium kraju”, zaś w VAT-UE w części „Dostawa wspólnotowa – WDT”.
5. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.
- Zaliczki podatkowe w menu Formularze – Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).
- W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.
- Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.
6. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:
- W menu Ewidencja zapisów – Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.
- Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola „Opis zdarzenia gospodarczego” można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.
- Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.
-
FINKA-KPR 7.3 | 30-12-2016
1. Dla dokumentów kasowych umożliwiono rozliczanie kilku należności lub zobowiązań jednym dokumentem kasowym.
2. Dodano parametr 'Czy na fakturach krajowych drukować przedrostek unijny NIP’ dla faktur sprzedaż krajowa w walucie obcej;
3. Dodatkowo:
· Dla raportów kasowych umożliwiono usuwanie raportów kasowych zerowych z przenumerowaniem kolejnych raportów, przy czym taka czynność jest nieodwracalna;
· na liście dokumentów kasowych z raportu kasowego dodano kolumnę Lp.
· umożliwiono usuwanie jednocześnie kilku dokumentów kasowych;
· dodano parametr 'Czy automatycznie numerować zapisy ewidencji VAT’ – po ustawieniu wartości tego parametru na „Nie” Ewidencja VAT nie będzie automatycznie numerowana przy każdej bieżącej zmianie w ewidencji, w związku z czym bieżąca praca przy bardzo dużych danych powinna być szybsza i wygodniejsza. Oczywiście ręcznie można uruchomić przenumerowanie ewidencji VAT w punkcie:
-> Administracja
-> przenumerowanie Ewidencji VATDomyślnie parametr ma wartość „Tak” -> przy tym ustawieniu numerowanie ewidencji działa jak dotychczas.
-
FINKA-KPR 7.2.a | 09-09-2016
1. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16.
2. W zestawieniach handlowych:
– Asortymentów wg dokumentów
– Obrotów z odbiorcami / dostawcamiwyłączono uwzględnianie w sumach kwot z dokumentów anulowanych.
-
FINKA-KPR 7.2 | 16-08-2016
1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów.
Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu:
-> Formularze
-> Jednolity Plik Kontrolny – INS Dodaj.Następnie:
· Wybieramy rodzaj pliku: – JPK – VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
– JPK – FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie KPR)
– JPK – KPIR : Księga przychodów i rozchodów
– JPK – EWP : ewidencja przychodów ryczałtowych· Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik
· Po F3 – dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce.
· Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej.
Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze – Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku.
Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego:
· Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik
· Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji – jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń.
Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF.
· Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji.
2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8).
Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016;
3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu:
-> Administracja
-> Pobieranie danych początkowych:· z innych programów Finka
· z pliku Excel lub CSVPobieranie danych:
– Kontrahentów
– Osób
– AsortymentówImport ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.
-
FINKA-KPR 7.2 | 16-08-2016
1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów.
Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu:
-> Formularze
-> Jednolity Plik Kontrolny – INS Dodaj.Następnie:
· Wybieramy rodzaj pliku: – JPK – VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
– JPK – FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie KPR)
– JPK – KPIR : Księga przychodów i rozchodów
– JPK – EWP : ewidencja przychodów ryczałtowych· Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik
· Po F3 – dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce.
· Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej.
Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze – Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku.
Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego:
· Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik
· Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji – jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń.
Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF.
· Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji.
2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8).
Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016;
3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu:
-> Administracja
-> Pobieranie danych początkowych:· z innych programów Finka
· z pliku Excel lub CSVPobieranie danych:
– Kontrahentów
– Osób
– AsortymentówImport ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.
-
FINKA-KPR 7.1 | 05-05-2016
1. Wprowadzono nowy wzór KPiR – dodano kolumnę: Koszty działalności badawczo – rozwojowej
Związane jest to z ulgą na prace badawczo-rozwojowe (ulgą innowacyjną) opisaną w bazie wiedzy. Opis w PDF tutaj.
Nową kolumnę uwzględniono w:
· Wprowadzaniu zapisów KPR oraz KPR+VAT
· Wyszukiwaniu zapisów
· Zestawieniach KPR
· Klasyfikacjach KPR
· Wprowadzaniu dokumentów handlowych2. Umożliwiono wystawienie deklaracji PIT-28 dla osoby bez nr NIP, posługującej się tylko nr PESEL.
3. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT.
-
FINKA-KPR 8.0.b | 06-03-2016
1. Na wydruku zestawienia VAT „Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek” poprawiono sumowanie kwoty brutto.
2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.
-
FINKA-KPR 7.0.a | 03-03-2016
1. Zrealizowano tzw. prewspółczynnik VAT, oznaczający zmniejszenie odliczenia VAT w przypadku zakupów służących działalności innej niż działalność gospodarcza. Dotyczy on przede wszystkim jednostek realizujących zadania budżetowe, np. domy kultury, biblioteki i inne. Jeśli w programie FINKA wywołamy deklarację VAT za 01.2016 lub późniejszą, to na zakładce „Obliczenie” mamy:
· Pozycje „z9, z10, z11” oznaczające sprzedaż z poprzedniego roku, odpowiednio: opodatkowaną, zwolnioną i nie podlegającą VAT
· Dodatkową pozycję z12 „Wartość działalności innej niż gospodarcza” – do wpisania ręcznie, jeśli jednostka prowadzi taką działalność i jej wartość nie figuruje w ewidencji VAT
· Pozycje z13 .. z16 do wyliczenia prewspółczynnika. Moźna tam wpisać prewspółczynnik ręcznie, jeśli wyliczenie według danych z ubiegłego roku nie jest adekwatne do rodzaju działalności.
· Dalsze pozycje z17 .. z22 zawierają współczynnik odliczenia VAT według proporcji sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, na zasadach istniejących także we wcześniejszych wersjach programu i we wcześniejszych edycjach Ustawy o VAT.
· Liczenie prewspółczynnika i współczynnika odbywa się według zasad zapisanych w ustawie o VAT, tj z zaokrągleniem do pełnego procentu w górę. Wartość poniżej 2% przyjmuje się za 0%, zaś ponad 98% przyjmuje się za 100%. To ostatnie podwyższenie dotyczy sytuacji, gdy kwota VAT nieodliczanego zmaleje o mniej niż 500 zł.
· Obydwa współczynniki zmniejszają odliczenie kwot VAT „służących celom sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej”, figurujących w poz. z4 i z8. Odpowiednia ich część jest wliczana do odliczenia VAT w poz. 42 i 43, zaś część nieodliczana figuruje w informacyjnych polach z28 oraz k4.
2. Dla zwiększenia elastyczności liczenia prewspółczynnika VAT użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako „niepodlegające pod VAT”.
Na zakładce „Obliczenie” w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy „sprzedaż niepodlegającą pod VAT”:
· wliczać do prewspółczynnika – gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą;
· wliczać do współczynnika – gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej;
· nie wliczać – gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy.
3. Na wyszukiwaniu Zapisów VAT przywrócono opcjonalną kolumnę „VAT bez odliczeń”.
4. Ponadto wprowadzono kilka drobnych poprawek i zabezpieczeń w funkcjonowaniu programu.
-
FINKA-KPR 7.0 | 22-01-2016
1. Wprowadzono nowe wersje formularzy: – VAT-7 (16), VAT-7K (10) , VAT-7D (7) – PIT-28 (19)
· Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy według najnowszych wzorów opublikowanych na serwerze Ministerstwa Finansów,
· Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika,
· W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane.
2. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) – widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. Pozwala na szybsze – bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu.
Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu:
-> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski)3. Wprowadzono istotną zmianę dotyczącą wydatków samochodowych z odliczeniem 50% VAT.
Na przykład przy wydatku 100 zł netto + 23 zł vat, z odliczeniem 50% VAT (odliczenie 11,50, bez odliczeń 11,50)
· Standardowo program wpisuje do KPR koszt równy kwocie netto (100 zł)
– natomiast VAT nieodliczony (11,50 zł) figuruje na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT i wartość tam wykazaną można wpisać jako koszt.
· Użytkownik może włączyć inny tryb: do KPR program wpisuje sumę kwot netto i VAT-u nieodliczanego (tu 111,50 zł)
– wówczas na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT znajdzie się informacja o VAT nieodliczanym, wpisanym już do KPR
· Aby włączyć ten tryb, w menu:
-> Administracja -> Parametry lokalne należy wpisać parametr „KPR – Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń – TAK”· Parametr ten można zmieniać w trakcie roku – zmiana dotyczy nowych zapisów zakupu. Program nie przelicza pozycji wpisanych wcześniej by zachować wartości wpisane do KPR przez Użytkownika.
4. Opracowano nowy, wygodniejszy format deklaracji Intrastat – Przywóz oraz Wywóz.
5. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on:
· Odsetki podatkowe z podziałem na: – podstawowe
– obniżone
– podwyższone· Odsetki zwykłe z podziałem na: – odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi
– odsetki za inne opóźnienie
– odsetki ustawowe zwykłe6. Ponadto w wersji 7.0 programu FINKA-KPR wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi: · na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie’,
· zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych,
· zmieniono nazewnictwo 'Zaliczka PDOF (PIT-5)’ na 'Zaliczka PDOF (PIT-36)’.
Finka-KPR księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu